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老師,你好,小規(guī)模公司季度增值稅減免,放入營(yíng)業(yè)外收入貸方計(jì)多怎么沖減

2020-08-07 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-07 10:06

學(xué)員您好 做相反的分錄沖減多計(jì)提的即可

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快賬用戶8146 追問 2020-08-07 10:10

直接:借營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅(金額為多錄入金額)?對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-07 10:14

學(xué)員您好,可以的 跟您之前的分錄反就沖減了

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學(xué)員您好 做相反的分錄沖減多計(jì)提的即可
2020-08-07
你好,嗯嗯是的呢,也是這樣入的
2022-01-04
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-08-05
你好不對(duì)的,不繳納的增值稅都是做到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
2021-01-08
跨年了 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
2022-05-30
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