一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),如果符合按照3%征收率減按2%計(jì)征增值稅,填寫申報(bào)表時(shí): 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))中第11行填寫對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報(bào)表主表23行填寫“不含稅金額乘以1%得出的金額”。 雖然簡(jiǎn)易征收的實(shí)際征收率是2%,但企業(yè)只能按照4%的征收率開具普通發(fā)票,因此,減免的2%稅款部分只能在一般納稅人增值稅申報(bào)表主表填列時(shí)進(jìn)行體現(xiàn)。 在增值稅申報(bào)表主表21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”欄中填入按照4%征收率計(jì)算的全部稅額;在23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄中填寫按照2%征收率計(jì)算的減免的增值稅稅額,報(bào)表會(huì)根據(jù)鉤稽關(guān)系21欄-23欄自動(dòng)計(jì)算結(jié)果到24欄“應(yīng)納稅額”一欄中。

一個(gè)公司是一般納稅人,轉(zhuǎn)讓一輛汽車,想問的是這個(gè)應(yīng)納的增值稅為什么不能算在銷項(xiàng)稅額里?一般納稅人,正常銷售叫銷項(xiàng)稅額(也叫應(yīng)納稅額吧)兩者為什么不能歸為一類呢?不知道老師能不能理解我的表述呢?
11【多選題】 以下關(guān)于增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人劃分的規(guī)定,表述正確的有( )。 A個(gè)體工商戶不需要辦理增值稅一般納稅人資格登記 B年應(yīng)稅銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的其他個(gè)人不得辦理一般納稅人資格登記 C年應(yīng)稅銷售額是指納稅人從 1 月 1 日到 12 月 31 日的度銷售額 D年應(yīng)稅銷售額未超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),不能辦理一般納稅人資格登記 E銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算
老師我們公司去年有幾筆發(fā)票不知道要開紅字發(fā)票沖銷導(dǎo)致銷售額達(dá)到了500萬,現(xiàn)在去開紅字發(fā)票去年的銷售額也不會(huì)減少是嗎,稅務(wù)局讓升為一般納稅人,有什么辦法不升為一般納稅人,如果升為一般納稅人后面可不可以再降為小規(guī)模納稅人
請(qǐng)問老師,第一個(gè)問題:這種情況也是視同銷售嗎? 第二個(gè)問題:這種不能開專票只能開普票,為什么不算進(jìn)增值稅銷項(xiàng)稅里面一起計(jì)算應(yīng)納稅額呢
這個(gè)是2022年應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)表公司是小規(guī)模納稅人,剛接手這個(gè)公司的賬,不理解為什么12月份開了3728.15元的銷項(xiàng)出去,為什么余額是295.63元???小規(guī)模納稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧,我理解的是銷項(xiàng)3728.15應(yīng)該是要交納的吧
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時(shí)開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎
老師,我們公司戶上進(jìn)了筆款,是老板朋友帳戶不方便,由我們公司代收款的,我們公司該如何做帳呢?
老師,變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需要上傳身份證嗎
老師,就是我們公司有兼職的,工資發(fā)放我們也要申報(bào)個(gè)稅的,個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),就是假設(shè)發(fā)放2400,個(gè)稅是(2400-800)*20%=320,但是到了每年的三月做個(gè)稅匯算時(shí),它會(huì)并到工資薪金計(jì)算,這樣就會(huì)退回來,只要你沒有其他工資了,匯算時(shí)它按工資薪金計(jì)算,每月扣除5000這樣,這樣前面先扣的個(gè)稅就會(huì)退回來了是這樣吧
老師,公司給關(guān)聯(lián)公司法人發(fā)工資可以嗎?關(guān)聯(lián)公司法人在自己公司是零申報(bào)個(gè)稅
其他個(gè)人能享受六稅兩費(fèi)減免嗎?實(shí)務(wù)跟稅二規(guī)定一樣嗎
公司注冊(cè)地址可以租用居民住宅嗎
比方說小規(guī)模,24年開出去30萬,需要26萬成本票回來。但是缺了6萬。 25年繼續(xù)開票出去10萬,回來一些成本票5萬,還是有點(diǎn)短缺嘛,想沖那6萬,沖不完。 正常來說,用25年5月之前回來的進(jìn)票,先去沖24年不夠的部分(因?yàn)檫@樣25年5月之前若是可以沖掉24年的,匯算清繳前就還可以不用調(diào)出來嘛)。 但是這樣就會(huì)很亂?有可能25年5月之前都沖不掉去年的,會(huì)剩一點(diǎn),我就很難算出來到底現(xiàn)在缺多少了,你能懂意思嗎?
補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做分錄
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧

