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這個是2022年應(yīng)交稅費的明細表公司是小規(guī)模納稅人,剛接手這個公司的賬,不理解為什么12月份開了3728.15元的銷項出去,為什么余額是295.63元???小規(guī)模納稅是不能抵扣進項稅吧,我理解的是銷項3728.15應(yīng)該是要交納的吧

這個是2022年應(yīng)交稅費的明細表公司是小規(guī)模納稅人,剛接手這個公司的賬,不理解為什么12月份開了3728.15元的銷項出去,為什么余額是295.63元???小規(guī)模納稅是不能抵扣進項稅吧,我理解的是銷項3728.15應(yīng)該是要交納的吧
2023-02-23 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-23 10:44

你好 ;? ? ? ?你是22年的12月的; 你看看開的專票還是普票的;? ?

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快賬用戶5401 追問 2023-02-23 10:45

是專票吧

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快賬用戶5401 追問 2023-02-23 10:45

看一下這個余額是不是有問題呀

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齊紅老師 解答 2023-02-23 10:46

專票的話; 按3%來開票報稅的;? 到時繳納 ;按 發(fā)票上面稅額去繳納的??

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快賬用戶5401 追問 2023-02-23 13:37

根據(jù)這余額表能看出295.63的余額是怎么產(chǎn)生的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 13:37

?你好;? ?這個產(chǎn)生的 ;去根據(jù)你增值稅申報表去核對下 ; 看之前? 你報稅的金額? ?是多少;核對下; 看是不是有數(shù)據(jù)錯誤了?

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你好 ;? ? ? ?你是22年的12月的; 你看看開的專票還是普票的;? ?
2023-02-23
實際哪個金額是對的呢?
2023-02-24
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),如果符合按照3%征收率減按2%計征增值稅,填寫申報表時: 在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)中第11行填寫對應(yīng)的不含稅銷售額,《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報表主表23行填寫“不含稅金額乘以1%得出的金額”。 雖然簡易征收的實際征收率是2%,但企業(yè)只能按照4%的征收率開具普通發(fā)票,因此,減免的2%稅款部分只能在一般納稅人增值稅申報表主表填列時進行體現(xiàn)。 在增值稅申報表主表21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”欄中填入按照4%征收率計算的全部稅額;在23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄中填寫按照2%征收率計算的減免的增值稅稅額,報表會根據(jù)鉤稽關(guān)系21欄-23欄自動計算結(jié)果到24欄“應(yīng)納稅額”一欄中。
2020-08-07
不是的,這個留抵稅額就放在那邊,不能抵小規(guī)模的應(yīng)納稅額,只能抵后期調(diào)整一般納稅人時期的進項轉(zhuǎn)出或銷項才能用
2020-11-24
你好,如果不能自己網(wǎng)上申報的話,就去稅務(wù)局申報。
2023-04-17
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