你好 ;? ? ? ?你是22年的12月的; 你看看開的專票還是普票的;? ?
一個公司是一般納稅人,轉(zhuǎn)讓一輛汽車,想問的是這個應(yīng)納的增值稅為什么不能算在銷項稅額里?一般納稅人,正常銷售叫銷項稅額(也叫應(yīng)納稅額吧)兩者為什么不能歸為一類呢?不知道老師能不能理解我的表述呢?
我們公司這個月想申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進項稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個文件的說法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報時的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來要交5萬的增值稅,申報時我就可以減去這個留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
這個是2022年應(yīng)交稅費的明細表公司是小規(guī)模納稅人,剛接手這個公司的賬,不理解為什么12月份開了3728.15元的銷項出去,為什么余額是295.63元???小規(guī)模納稅是不能抵扣進項稅吧,我理解的是銷項3728.15應(yīng)該是要交納的吧
公司是小規(guī)模納稅人,剛接的公司,2022年12月開了票,不知道為什么期初余額是295.63元,如果2023.1月我這么做賬的話,那么現(xiàn)在的期末余額是3563.01是錯誤的,2022年12月光的稅都已經(jīng)交了,這種情況我要怎么調(diào)賬?
土地使用稅開始繳納的時間可以延后執(zhí)照稅務(wù)登記日期幾個月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開票給A,再由A開票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤是正數(shù),實收資本只有530萬,注冊資本1000萬,注冊資本就是股權(quán)的原始價嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán),怎么看是不是平價呢?
老師,個人所得稅應(yīng)交稅費科目借方余額170.46,核對了每個月繳納的稅款和個稅一致,但是具體哪個月的錯了,還沒有核對,出來,但是判斷是多計提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費用
老師這里是不不是錯了,非合并長期股權(quán)投資,股的手續(xù)費應(yīng)該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會計讓發(fā)員工7月工資前做個總的付款申請單,可以在電腦上填好打印出來簽字嗎?申請人填誰比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時間可以在稅務(wù)登記時間延后幾個月嗎?
員工工作餐費,應(yīng)計入管理費用的福利費,還是應(yīng)付職工薪酬里面的福利費
公司發(fā)工資是,分開發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個員工扣個人所得稅低一點?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對方給我們開發(fā)票時,直接開具勞務(wù).修理行嗎
是專票吧
看一下這個余額是不是有問題呀
專票的話; 按3%來開票報稅的;? 到時繳納 ;按 發(fā)票上面稅額去繳納的??
根據(jù)這余額表能看出295.63的余額是怎么產(chǎn)生的嗎?
?你好;? ?這個產(chǎn)生的 ;去根據(jù)你增值稅申報表去核對下 ; 看之前? 你報稅的金額? ?是多少;核對下; 看是不是有數(shù)據(jù)錯誤了?