借庫存商品貸應(yīng)付賬款 這樣 如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

你好,公司2019年6月已付供應(yīng)商款,因發(fā)票未及時給到財務(wù),付款時做借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,2020年7月找到2019年6月開的發(fā)票如何處理
您好!2019年年底暫估的庫存商品(借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估),截止2021年6月未取得發(fā)票也沒紅沖,現(xiàn)在如何處理?
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
好,貨物什么時間到的,貨物和發(fā)票一塊到的話,借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款,付款之后借應(yīng)付賬款貸銀行存款 老師,7月份付的貨款,發(fā)票有一份是今年2月份開給我們的,有一份是今年3月份開給我們公司的,7月份的賬怎么做分錄@郭老師
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
公司購買了系統(tǒng)軟件11萬,當(dāng)時沒有做進項稅額,直接全部計入了無形資產(chǎn),但是現(xiàn)在認(rèn)證了,可以在當(dāng)期做:借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:無形資產(chǎn)嗎
請問老師,我是小規(guī)模公司,往外出租庫房,開票是幾個點的稅
老師,員工腳工商,花的錢,開的個人的名,能抵扣費用是吧
老師,你好,請問一下費用沖減成本,分錄怎么做
土地級別影響房產(chǎn)稅和土地使用稅計算嗎
土地級別4級,小微企業(yè),房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么計算
老師您好,跨區(qū)域涉稅事項怎么報驗
公司從別單位購買了二手半掛車,卻取得13個點的增值稅普通發(fā)票,沒有抵扣增值稅,公司往外銷售的時候也必須開具13個點的發(fā)票嗎?
老師,給員工租的房子,當(dāng)時付的押金3500.00,現(xiàn)在辦理退房,房東扣了1800的費用,一些房屋破壞造成的,扣的那部分也沒有票據(jù)啥的,我們應(yīng)該怎么平賬?
快賬系統(tǒng)想把之前的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表期末余額期初余額都錄一下,以后正常記賬,利潤表錄不成嗎?
我們是貨運代理公司,沒有庫存,收到票直接做主營業(yè)務(wù)成本
我想問的是,現(xiàn)在跨年了做成本,明年匯算要不要調(diào)整啊
不用,你現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做了就行
能幫忙提供下具體分錄嗎謝謝
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
非常謝謝
滿意請給五星好評,謝謝