今年繼續(xù)掛。年底若果還沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)及時(shí)調(diào)增。
老師,請(qǐng)問月底發(fā)票沒回來,做了暫估入庫,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款—暫估入庫,本月票還沒回來,該如何處理呢
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
您好!2019年年底暫估的庫存商品(借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估),截止2021年6月未取得發(fā)票也沒紅沖,現(xiàn)在如何處理?
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫存商品,發(fā)票沒來,賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過來了,我是如下財(cái)務(wù)處理的: 取得商品時(shí): 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10萬 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無差異 借:借:庫存商品 - 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬 —————— 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
老師 請(qǐng)問 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
老師 個(gè)體戶對(duì)公賬戶上的款可以直接轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上嗎?因?yàn)橹Ц敦浛钜獋€(gè)人賬上付
公司做展會(huì),開的氣球美陳布置,攝影攝像服務(wù),計(jì)入什么科目
季度所得稅繳納時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票兩張數(shù)量對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單這種情況不影響退稅吧
樸老師 我們跟供應(yīng)商采購(gòu)商品的時(shí)候,供應(yīng)商會(huì)使用木托板把產(chǎn)品全部打包在木托板上,這樣做的目的第一是方便使用叉車把產(chǎn)品裝到貨車上,第二就是運(yùn)輸回公司倉(cāng)庫的時(shí)候可以多層疊高堆放所以很便捷 我們跟其他供應(yīng)商租借木托板都是租的時(shí)候是多少錢,退回木托板的時(shí)候就會(huì)退同樣的金額,但是現(xiàn)在有一個(gè)新的供應(yīng)商出現(xiàn)這個(gè)情況,舉例,我租的時(shí)候是100元但退的時(shí)候只退90元,有十元不能退,合約中并無說明為什么這樣退款,單純說就是這樣,請(qǐng)問這樣的話這個(gè)差額10元我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
你好 我報(bào)表上銷售金額是26000 應(yīng)交稅費(fèi)是3380 我在電子稅務(wù)局填申報(bào)表 其中開票只開了887.81 交稅費(fèi)是115.4 未開票是25112.19 應(yīng)交稅費(fèi)是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 稅費(fèi)相差了0.02元 這個(gè)怎么操作
老師,我們母子公司簽了一個(gè)借款協(xié)議,支付的借款利息是否可以抵扣,需要繳納增值稅吧,按什么開具發(fā)票呢。
老師 我想問一下 金蝶軟件 反審核反結(jié)賬會(huì)有影響嗎
老師:4S店商品車1輛轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,圖片中這道題選B還是D,麻煩給一下理由