今年繼續(xù)掛。年底若果還沒有發(fā)票,匯算清繳時及時調(diào)增。
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
您好!2019年年底暫估的庫存商品(借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估),截止2021年6月未取得發(fā)票也沒紅沖,現(xiàn)在如何處理?
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫存商品,發(fā)票沒來,賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過來了,我是如下財務(wù)處理的: 取得商品時: 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10萬 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無差異 借:借:庫存商品 - 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬 —————— 請問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
老師 請問 3月暫估的商品當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
老師好,24年10月入賬,借 庫存商品 貸 應(yīng)付 暫估 25年3月取得發(fā)票 借 庫存 負數(shù) 貸 應(yīng)付 賬款 負數(shù) 借 庫存商品 進項 貸 銀行 這么處理有沒有 問題
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務(wù),對方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費,稅點6%,請問這個類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬,然后b公司給c公司開票73萬,由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬,c公司和我們公司是一個老板的,現(xiàn)在b公司說要收入1個點的費用,我應(yīng)該按照哪個數(shù)算它這一個點的費用
房開企業(yè)收到的代收費用,如果是與房價一并收取的,可以作為扣除項目金額進行扣除,但不得作為加計20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費用扣除的計算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺上走的發(fā)貨,空運,阿里提供不了提單,只有一個面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
本月申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來玉米,烘干賣,比如進來原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負數(shù),還是填貸方?