你如果這里進轉(zhuǎn)出后,后面相關(guān)的表格都會存在 進轉(zhuǎn)出,你如果退稅涉及到相關(guān)的免抵一樣會數(shù)據(jù)變化。 你可以考慮下期再做進轉(zhuǎn)出,本期按進項正常抵扣處理
老師,我們有一筆進項稅勾選了,但是客戶說要做進項轉(zhuǎn)出,增值稅主表14欄進項轉(zhuǎn)出了,但是出口退稅 免抵退稅申報匯總表25欄就會有差異,怎么辦?107.29元,應(yīng)該怎么填,
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
郭老師,就是昨天說的有三張進項發(fā)票,勾選了退稅認(rèn)證,但是只退下來了兩張發(fā)票,還有一張不能退。你說直接借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出,但是申報表呢?不用填嗎?
老師,請問申報增值稅報表,進項發(fā)票沒有勾選成功,但是我申報的時候手填了一下進項報表,申報成功,稅也繳納了,出現(xiàn)了對比異常,怎么辦
老師,我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè),我查了一下之前的申報表,有塊看不明白,本期進項稅額明細(xì)表,里面的待抵扣進項稅額是怎么填的,也要勾選認(rèn)證的嗎?主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里,謝謝
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機出去吃飯,報銷 做啥科目
如果8月做進項轉(zhuǎn)出107.29元,假如8月份沒有退稅,9月份退稅,那9月份退稅匯總表25欄那里就不影響了?
是的,就是這個意思 的哈
嗯嗯,好的,那我改下這個月增值稅申報表
是的,按這樣處理,就沒差異了
嗯嗯好的
嗯嗯,祝同學(xué)你工作愉快