久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,上個月公司采購一批材料掛在了應付賬款,這個月把材料款打給你采購人員~ 應該怎么做賬呀?

2020-08-06 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-06 17:01

你好 意思是采購人員墊付了款來買材料嗎

頭像
快賬用戶5202 追問 2020-08-06 17:04

對的~ 但是上個月做的時候是掛在了采購單位,這個月來報銷單以銀行匯款的形式付給了采購人

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-06 17:09

你好 那你上月怎么做分錄的 。 你應該是掛其他應付款。 不應該應付賬款的哦

頭像
快賬用戶5202 追問 2020-08-06 17:12

是的,就是要反賬過去調(diào)咯?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-06 17:15

你好 你現(xiàn)在就直接調(diào)整就行了。 借應付賬款 貸其他應付款-員工 借其他應付款-員工貸銀行存款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 意思是采購人員墊付了款來買材料嗎
2020-08-06
您好 請問材料采購的時候分錄怎么寫的?
2023-01-01
您好,是的,可以這樣操作的。
2020-09-24
你好,可以的,那當時這個材料做了成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?暫估了嗎?
2022-04-08
不是的,這個其實你們還是要做一下收入的,不能直接庫存轉(zhuǎn)出去了,難道多少錢進多少錢出嗎?
2021-12-12
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×