你好 意思是采購(gòu)人員墊付了款來(lái)買(mǎi)材料嗎
老師,上個(gè)月公司采購(gòu)一批材料掛在了應(yīng)付賬款,這個(gè)月把材料款打給你采購(gòu)人員~ 應(yīng)該怎么做賬呀?
老師,我們公司同事采購(gòu)了材料,開(kāi)了專(zhuān)票,他自己把款付了現(xiàn)在拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購(gòu)的,不入我們倉(cāng)庫(kù),直接送到客戶(hù)那里了,怎么入賬呢? 采購(gòu) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 支付采購(gòu)款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
請(qǐng)問(wèn)老師,3月的采購(gòu)材料發(fā)票采購(gòu)員沒(méi)有及時(shí)報(bào)銷(xiāo),3月出納已經(jīng)結(jié)賬但是貨已經(jīng)入庫(kù),這樣子該怎么處理?可以掛賬在采購(gòu)員其他應(yīng)付款嗎
我公司買(mǎi)了一批材料,采購(gòu)員墊付了貨款并且拿回來(lái)了普通發(fā)票,現(xiàn)在款還沒(méi)給采購(gòu)員,那么我該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱(chēng)是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶(hù)要開(kāi)專(zhuān)票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買(mǎi)的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢(qián)
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷(xiāo)掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
對(duì)的~ 但是上個(gè)月做的時(shí)候是掛在了采購(gòu)單位,這個(gè)月來(lái)報(bào)銷(xiāo)單以銀行匯款的形式付給了采購(gòu)人
你好 那你上月怎么做分錄的 。 你應(yīng)該是掛其他應(yīng)付款。 不應(yīng)該應(yīng)付賬款的哦
是的,就是要反賬過(guò)去調(diào)咯?
你好 你現(xiàn)在就直接調(diào)整就行了。 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款-員工 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款