你好,應(yīng)該按照實(shí)際到賬的入賬,保證賬實(shí)相符。
請(qǐng)問(wèn),建賬時(shí),關(guān)于原材料的核算,采購(gòu)數(shù)量和到貨數(shù)量不一致時(shí),是按哪個(gè)核算? 安照科目類(lèi)別歸類(lèi)的話(huà),原材料核算實(shí)際到貨數(shù)量,材料采購(gòu)科目核算采購(gòu)訂單數(shù)量。哪位熟悉建賬和原材料的老師,解答一下。
老師,請(qǐng)問(wèn),圖片中的解說(shuō)可以這樣理解嗎?采購(gòu)的原材料實(shí)際已經(jīng)入庫(kù),但是不入賬目,領(lǐng)料按照實(shí)際產(chǎn)成品數(shù)量領(lǐng)的,對(duì)成本的影響,分三種情況是嗎?1.如果本月原料采購(gòu)單價(jià)同上月,不變,那么領(lǐng)料成本也不變,就是本月產(chǎn)成品的成本是準(zhǔn)確的;2.本月采購(gòu)單價(jià)如果上漲,那么領(lǐng)料成本也會(huì)上漲,不入賬,還是按照上月原料單價(jià)核算成本,會(huì)導(dǎo)致成本偏低3.采購(gòu)單價(jià)如果下降,還是按照上月單價(jià)核算成本,不入賬目,領(lǐng)料成本會(huì)偏高。
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷(xiāo)量是30萬(wàn),就按30萬(wàn)來(lái)核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子,但是我們車(chē)間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說(shuō)的來(lái)核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn),當(dāng)月銷(xiāo)量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒(méi)有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話(huà),沒(méi)有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來(lái)接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師您好!請(qǐng)從事過(guò)生產(chǎn)企業(yè)成本會(huì)計(jì)的導(dǎo)師幫忙解答如下問(wèn)題,感謝! 請(qǐng)問(wèn)造紙企業(yè)的成本核算采用什么方式好?因?yàn)槲覀兠看蝹}(cāng)庫(kù)沒(méi)有辦法過(guò)磅,一大卡車(chē)、不同型號(hào)、卷數(shù)重量不一,按照供應(yīng)商數(shù)量入庫(kù),領(lǐng)料時(shí)也沒(méi)實(shí)際數(shù)量、用的理論數(shù)量,一到月末材料成本使用過(guò)高,分不清是原材料入庫(kù)短缺還是損耗率過(guò)高,請(qǐng)問(wèn)有什么好的方式嗎?
某公司為増值稅一般納稅人,存貨按計(jì)劃成本核算,甲材料單位計(jì)劃成本為10元/kg本月初有關(guān)甲材料資料如下,原材料期初余額為20000元,材料成本差異賬戶(hù)期初貸方余客為700元,材料采購(gòu)賬戶(hù)期初余額為38800元;每月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)5日,上月采購(gòu)的甲材料4040kg,如數(shù)收到并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)22日,從A公司購(gòu)入甲材料8000kg,價(jià)款85400元,增值稅額14518元,銀行存款個(gè)吃,材料未入庫(kù)。(3)25日,22日購(gòu)入的甲材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺40kg,經(jīng)查明:①為途中的合理?yè)p耗,按實(shí)收數(shù)量入庫(kù);②屬于運(yùn)輸單位責(zé)任所致,按實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)。(4)30日,匯總本月發(fā)料憑證,共發(fā)出甲材料11000kg,全部用于B產(chǎn)品生產(chǎn)。要求:①分別對(duì)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄;②分別計(jì)算本月甲材料的成本差異率;③分別計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出甲材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異額;④分別計(jì)算月末庫(kù)存甲材料的實(shí)際成本。
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
現(xiàn)在接手的企業(yè)沒(méi)有,如何幫助企業(yè)建立內(nèi)賬?
接手的企業(yè)沒(méi)有內(nèi)賬,如何幫助其建立內(nèi)賬,核算成本,設(shè)置科目?
建賬就是按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求建立會(huì)計(jì)科目,但是建內(nèi)賬是另外一個(gè)問(wèn)題了,建議重新發(fā)起提問(wèn),以便擅長(zhǎng)此類(lèi)問(wèn)題的老師回答。