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#提問#老師,申報(bào)增值稅表的增值稅比實(shí)際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報(bào)

2020-08-06 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 14:54

你好,直接申報(bào),將少交的0.01計(jì)入營業(yè)外收入就可以

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快賬用戶7972 追問 2020-08-06 15:04

現(xiàn)在附加稅也就是城建稅等,一般納稅人月不超過10萬季度不超過30萬可以減半征收,公司沒有申報(bào)增值稅,這個(gè)月收入133000季度不超過30萬,可以減半嗎?還是是一般納稅人月度申報(bào)增值稅,這個(gè)月超過10萬元,不能減半

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齊紅老師 解答 2020-08-06 15:10

你好,一般納稅人是按月申報(bào)的,所以不看季度,如果月超過10萬,就不能減半的;

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你好,直接申報(bào),將少交的0.01計(jì)入營業(yè)外收入就可以
2020-08-06
尾差引起,可結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目
2022-01-18
差額通過稅金及附加調(diào)整
2024-08-09
你好;? 你賬上按實(shí)際做 ; 申報(bào)表 和賬上有差異的;? ?申報(bào)表改不了的;? 尾差 走 營業(yè)外收支做平衡?
2023-07-07
同學(xué)你好 按照申報(bào)表調(diào)整就行了
2021-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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