你開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 他給你提供了進(jìn)項(xiàng)嗎

老師,我們老板的朋友和他做一樣生意的,掛在我們公司開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票,現(xiàn)在我應(yīng)該收取他哪些費(fèi)用,比如增值稅是11504,城建稅等1150,印花稅50,還有什么稅費(fèi)嗎
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報(bào)銷(xiāo)單,費(fèi)用89萬(wàn),相當(dāng)于是現(xiàn)在的老板是22年買(mǎi)的一個(gè)公司,他們以前公司一直零申報(bào)的,以前的老板養(yǎng)著這個(gè)公司花費(fèi)了辦證費(fèi),工資,社保等說(shuō)好了這個(gè)費(fèi)用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅。辦證費(fèi)掛靠費(fèi)也沒(méi)有發(fā)票,相當(dāng)于89中,只有20萬(wàn)合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來(lái)借款。老師我接這疊票據(jù)應(yīng)該做些什么呢
老師,老板的朋友從我們公司做了一筆業(yè)務(wù),銷(xiāo)售收入含稅162萬(wàn),銷(xiāo)售成本含稅143萬(wàn),然后我按不含稅的收入減去了不含稅的成本,減去了附加,費(fèi)用,所得稅,沒(méi)減增值稅,這樣算出來(lái)了利潤(rùn),這筆錢(qián)準(zhǔn)備給他們,這樣算的對(duì)嗎???現(xiàn)在還有一個(gè)問(wèn)題162萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)方打給我們了,然后銷(xiāo)售成本的143萬(wàn)我們一會(huì)付出去了142.5萬(wàn),現(xiàn)在老板的朋友還要跟我們要除了利潤(rùn)再加這0.5萬(wàn),我們應(yīng)該給這0.5萬(wàn)嗎?
老師,我是建筑勞務(wù)公司,遇到一個(gè)情況,老板的朋友要讓開(kāi)1萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,他那邊公司是臨時(shí)工過(guò)去干了幾天活,但是臨時(shí)工又不給他提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,找我們建筑勞務(wù)公司開(kāi),老板同意了讓我給他開(kāi)掉,我這邊應(yīng)該怎么弄呢,是不是讓他做一份勞務(wù)合同,發(fā)票開(kāi)完打錢(qián)進(jìn)公司,我公司發(fā)那些臨時(shí)工的工資并為他們申報(bào)個(gè)稅,這樣對(duì)嗎?
一般納稅人建筑公司,老板有個(gè)朋友,用我們公司的資質(zhì)接了個(gè)項(xiàng)目,等于是掛靠的我們公司,現(xiàn)在我們公司替對(duì)方開(kāi)了票,對(duì)方也有款到賬,老板讓算下該扣的稅費(fèi),除了增值稅附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外還需要扣啥呢
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票來(lái),現(xiàn)在找他們開(kāi)票的話,他們說(shuō)當(dāng)時(shí)簽合同的主體開(kāi)不了房租租賃類(lèi)目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請(qǐng)問(wèn)我公司收客戶(hù)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認(rèn)收入,后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理和申報(bào)怎么弄呢
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)我們機(jī)械設(shè)備租賃公司,一般納稅人開(kāi)13點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票。成本出了購(gòu)買(mǎi)設(shè)備折舊。設(shè)備維修費(fèi)。還應(yīng)該有什么?油費(fèi)和人工可以算作經(jīng)營(yíng)租賃的成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費(fèi)了,沒(méi)有開(kāi)票,但是現(xiàn)在人家要求開(kāi)票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開(kāi)在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問(wèn)一下,我們?nèi)ツ觐A(yù)提的費(fèi)用15萬(wàn),到今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)來(lái),然后會(huì)計(jì)事務(wù)所的人匯算時(shí)給我們補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬(wàn)的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費(fèi)扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實(shí)際發(fā)放總數(shù)還是計(jì)提總數(shù)數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤(rùn)
個(gè)體戶(hù)可以用私戶(hù)收款只設(shè)置一套賬嗎


開(kāi)的毛絨紡織品,沒(méi)有提供進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人的嗎 增值稅13 附加稅12% 印花稅萬(wàn)分之三 所得稅根據(jù)你的利潤(rùn) 你可以安5%
如果他開(kāi)了10萬(wàn),同時(shí)提供了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)的情況下我該怎么核算
專(zhuān)票嗎 印花稅萬(wàn)分之三
是的,專(zhuān)票
稅率和你的一樣的 只需要交一個(gè)印花稅