你好 現(xiàn)在 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 收到發(fā)票 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng) 貸,預(yù)付賬款 貸,短期借款——貸款部分
公司分期付款購(gòu)買一輛車,已經(jīng)付了首付款,發(fā)票聯(lián)還沒(méi)回來(lái),抵扣聯(lián)和報(bào)稅聯(lián)回來(lái)了,我該如何記賬,憑證里附什么附件
你好,老師,我公司是個(gè)物流公司,然后有個(gè)人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個(gè)人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購(gòu)置稅,單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)。之后我司物流開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了?,F(xiàn)在車已經(jīng)給了個(gè)人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),和固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理,對(duì)嗎?如果不對(duì),應(yīng)該怎么記賬合適?
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺(tái),實(shí)收100臺(tái)。2.8日,到銀行辦理銀行匯票一張,收到銀行簽發(fā)的“銀行匯票"及“業(yè)務(wù)委托書(回單)",注明:收款人HD公司,匯票金額40000元。3.12日,業(yè)務(wù)員持匯票到HD公司購(gòu)進(jìn)海達(dá)牌電話手表100臺(tái)后,交回如下單據(jù):(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián),注明:海達(dá)牌電話手表100臺(tái),單價(jià)320元,價(jià)款為32000元,增值稅稅額為4160元。(2)運(yùn)費(fèi)增值稅普通發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)用2000元,增值稅稅額180元,已蓋“現(xiàn)金付訖”章。4.14日,收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)銀行匯票多余款收賬通知,銀行匯票多余額1660元,已轉(zhuǎn)賬。5.16日,收到如下憑證,經(jīng)審核無(wú)誤,同意承付:(1)銀行轉(zhuǎn)來(lái)的SH公司托收憑證,托收金額巧8200元。(2)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和
我們運(yùn)輸公司,賬面有自卸車四臺(tái),17年注冊(cè)公司和買車,當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失會(huì)計(jì)沒(méi)入賬,我一八年來(lái),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過(guò)期,去銀行解壓拿回來(lái)發(fā)票就把四臺(tái)車入賬了,一直計(jì)提折舊,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,想注銷,清理車沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要繳稅,我給12366打電話問(wèn)17年開(kāi)的機(jī)動(dòng)車發(fā)票還能否抵扣,他們說(shuō)17年開(kāi)始沒(méi)有認(rèn)證期限,去認(rèn)證平臺(tái)看有四臺(tái)車可以抵扣,但是平臺(tái)上的發(fā)票號(hào)碼和金額跟我手里不一致,我找老板問(wèn)咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來(lái)更正入賬時(shí)候金額,把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
供應(yīng)商一般說(shuō)不開(kāi)票4150,這個(gè)是指含稅還是不含稅,開(kāi)票要加7%,稅點(diǎn)13%
有陸續(xù)這個(gè)詞 而且題目沒(méi)說(shuō)完工進(jìn)度 是不是默認(rèn)50%
老師中行貸款,款項(xiàng)在貸款賬戶里,怎樣能提到公司基本戶
能不能幫我看看這個(gè)發(fā)票含稅還是不含稅
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司是拍賣企業(yè),自己有一個(gè)小程序,公司有藝術(shù)品拍賣才會(huì)用到同步拍這個(gè)小程序,請(qǐng)問(wèn)我公司屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)嗎
@樸老師,@郭老師,企業(yè)所得稅和增值稅銷售貨物納稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是怎么樣的?可以具體說(shuō)一下么?
老師好,我單位聯(lián)合其他舉辦方單位舉辦的賽事,承擔(dān)部分聯(lián)合舉辦方的住宿費(fèi),如何財(cái)務(wù)處理,其他關(guān)聯(lián)公司的員工協(xié)助賽事產(chǎn)生的差旅費(fèi)如何財(cái)務(wù)處理,謝謝
老師,您好,如果法人的微信綁定法人銀行卡用作公司微信收款,而法人這張銀行卡以前是他的工資卡,有限額的。如果微信收到貨款又要開(kāi)票,是否可以做現(xiàn)金收款并開(kāi)票?
賬上科目余額表顯示需要繳稅,但申報(bào)表上卻又留底稅額,什么原因造成的金額不一致
請(qǐng)問(wèn)老師,這種發(fā)票免增值稅,免個(gè)稅嗎?這是個(gè)體