這個直接申報工資薪金就可以了,她投訴了有什么用?本來就是應(yīng)該申報工資的
員工2019年已經(jīng)進(jìn)行個稅匯算清繳了,并且已經(jīng)收到多交的個稅,但是2019年8-12月不在我單位,我單位沒有及時進(jìn)行辦理離職,從2019年8月到12月零申報了,員工申訴,我們還能更正申報么?關(guān)鍵員工已經(jīng)在App收到退稅了
老師,我們7月報5月的個稅,因為企業(yè)正常經(jīng)營往后延期2個月,現(xiàn)1員工6月離職,按我們企業(yè)個稅申報期,我們是8月才會給員工申報,但員工投訴我們個稅問題,已經(jīng)給他辦理了減員,那我們還沒申報的個稅該怎么辦呢?
因為之前申報錯了,我在更改之前的申報,我們是所屬期7月申報6月的工資,我在更改申報所屬期7月的時候,有兩個員工是6月份入職的,一個員工6月份離職,一個7月份離職了,我申報所屬期7月份的時候顯示這個(圖一),那個圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請問現(xiàn)在怎么辦?
老師,7月份入職的人員,我在8月把他們的信息錄進(jìn)了個稅端。但現(xiàn)在8月申報稅款期為7月,工資所屬期為6月的個稅,為啥系統(tǒng)一直提示讓我申報7月入職人員的工資信息呢?但是7月入職的不是9月才給他們申報嘛
您好!一個員工在我們公司四個月!四個月正常申報個稅!后來離職后也從個稅系統(tǒng)刪除了!匯算清繳時他把幾家公司投訴了!也包括我們!明明我已經(jīng)給他辦離職處理了!他還能投訴我們嗎?對我們有影響嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項目,其他,還是填在與取得收入無關(guān)的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎金,應(yīng)該交多少個稅?
我更正申報了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報表要更正嗎?還需要更正哪些報表?。?/p>
老師,請問做企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)時除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
是啊,我也是這樣理解,那我們給他增員申報了,謝謝老師
到時候稅局找你你就給他看工資記錄
好 嘞,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝