你好 你看你們稅局那邊怎么說的 。 如果員工都退稅了 你應(yīng)該操作不了的。 你問下專管員是不是要去稅局那邊更正
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
員工2019年已經(jīng)進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳了,并且已經(jīng)收到多交的個(gè)稅,但是2019年8-12月不在我單位,我單位沒有及時(shí)進(jìn)行辦理離職,從2019年8月到12月零申報(bào)了,員工申訴,我們還能更正申報(bào)么?關(guān)鍵員工已經(jīng)在App收到退稅了
地區(qū),四川成都。我們是一般納稅人,行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù),接到專管員電話,說有人投訴個(gè)稅申報(bào)收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個(gè)稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào))目前已更正個(gè)稅申報(bào)從2021年5月至8月,刪除了此人的個(gè)稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財(cái)務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正,還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
24年8月份個(gè)稅申報(bào),有兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)少了,1個(gè)是前任會(huì)計(jì)少申報(bào)收入1200多元(8月底已經(jīng)離職),還有一個(gè)員工在職8月份少申報(bào)2700多元,目前9月份個(gè)稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)了但是還沒繳款呢, 問,8月份是否要進(jìn)行更正申報(bào),若8月更正申報(bào)后 9月份的已經(jīng)申報(bào)的個(gè)稅怎么辦???這種情況怎么處理最好啊?北京朝陽的公司
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
像這種情況是不是大廳也沒辦法處理呀
你好 如果沒退稅的話 專管員會(huì)讓你自己系統(tǒng)更正就行了。 如果退稅了就比較麻煩了。 就要問專管員怎么處理 。
好的,謝謝
不客氣 幫到你就好