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員工2019年已經(jīng)進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳了,并且已經(jīng)收到多交的個(gè)稅,但是2019年8-12月不在我單位,我單位沒有及時(shí)進(jìn)行辦理離職,從2019年8月到12月零申報(bào)了,員工申訴,我們還能更正申報(bào)么?關(guān)鍵員工已經(jīng)在App收到退稅了

2020-05-11 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-11 12:52

你好 你看你們稅局那邊怎么說的 。 如果員工都退稅了 你應(yīng)該操作不了的。 你問下專管員是不是要去稅局那邊更正

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快賬用戶5281 追問 2020-05-11 12:52

像這種情況是不是大廳也沒辦法處理呀

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齊紅老師 解答 2020-05-11 12:55

你好 如果沒退稅的話 專管員會(huì)讓你自己系統(tǒng)更正就行了。 如果退稅了就比較麻煩了。 就要問專管員怎么處理 。

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快賬用戶5281 追問 2020-05-11 13:00

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-05-11 13:02

不客氣 幫到你就好

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你好 你看你們稅局那邊怎么說的 。 如果員工都退稅了 你應(yīng)該操作不了的。 你問下專管員是不是要去稅局那邊更正
2020-05-11
8月份需要進(jìn)行更正申報(bào)。9月份申報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)調(diào)整,無需擔(dān)心。前任會(huì)計(jì)的少申報(bào)部分,可建議她在2025年3月前通過個(gè)人所得稅APP自行補(bǔ)充申報(bào);在職員工的部分,您可以在9月份更正申報(bào)時(shí)補(bǔ)加這2700多元收入。這樣處理是比較妥當(dāng)?shù)摹?/div>
2024-10-22
同學(xué),您好。9月份申報(bào)的時(shí)候把8月份少申報(bào)的給補(bǔ)申報(bào)了的情況下,不用更正。如要沒用,需要做個(gè)更正。
2024-10-22
同學(xué)你好 去稅局大廳更正之后退還給員工就行了,差額給員工
2021-03-23
工資薪金以你賬載金額:賬上貸方計(jì)提的,稅收金額:借方實(shí)際發(fā)生的
2021-05-23
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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