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Q

老師,上月有期末留抵稅額沒有做分錄,請問本月該如何做分錄,謝謝

2020-08-06 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-06 11:10

你好!進項大與銷項不用做賬務(wù)處理的,這個月銷項大還是進項大?

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快賬用戶7761 追問 2020-08-06 11:11

銷項大于進項

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:14

你好!按差額借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未繳稅金 就可以

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快賬用戶7761 追問 2020-08-06 11:22

比如上月留抵稅額是1000,本月發(fā)生增值稅銷項稅額是5000,本月進項稅額是2000,麻煩幫忙看看完整分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:24

你好!這個月 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應交稅費—未繳稅金 2000 就可以

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快賬用戶7761 追問 2020-08-06 11:46

我如果想體現(xiàn)本月稅額, 借:應交稅費-增值稅-銷項稅額5000 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額2000 ?? 貸:應交稅費-未交增值稅2000 請幫忙看看中間問號的需要怎樣做?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:49

你好!上個月留底稅金你在什么科目里呢?

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快賬用戶7761 追問 2020-08-06 11:54

上月沒有做留抵稅額分錄,在增值稅借方

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:55

你好!那貸:應交稅費-增值稅-進項稅額應該是3000

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