你好!進項大與銷項不用做賬務處理的,這個月銷項大還是進項大?

老師,你好!請問如果上月有留低稅額,這個月計提的時候。會計分錄怎么做?謝謝
老師,上月有期末留抵稅額沒有做分錄,請問本月該如何做分錄,謝謝
老師,請問增值稅上期留抵稅額本期如何計提分錄,謝謝
請問: 1:三月份取得專票,進項稅額90000,銷項稅額120000,上月留抵稅額20000,請問月底結轉怎么做分錄呢, 2:如果上月留抵稅額40000,結轉怎么做 請老師詳細解惑,謝謝
老師請教下 我用什么分錄\'做期末留抵稅額 謝謝指點
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現在已經開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現金,等我們這邊現金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數著,但是我們得半個月現金才能收到那個金額,一直掛負數會不會有問題
銷項大于進項
你好!按差額借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未繳稅金 就可以
比如上月留抵稅額是1000,本月發(fā)生增值稅銷項稅額是5000,本月進項稅額是2000,麻煩幫忙看看完整分錄,謝謝
你好!這個月 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 2000 貸:應交稅費—未繳稅金 2000 就可以
我如果想體現本月稅額, 借:應交稅費-增值稅-銷項稅額5000 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額2000 ?? 貸:應交稅費-未交增值稅2000 請幫忙看看中間問號的需要怎樣做?
你好!上個月留底稅金你在什么科目里呢?
上月沒有做留抵稅額分錄,在增值稅借方
你好!那貸:應交稅費-增值稅-進項稅額應該是3000