你好!進項大與銷項不用做賬務(wù)處理的,這個月銷項大還是進項大?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務(wù)獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
銷項大于進項
你好!按差額借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未繳稅金 就可以
比如上月留抵稅額是1000,本月發(fā)生增值稅銷項稅額是5000,本月進項稅額是2000,麻煩幫忙看看完整分錄,謝謝
你好!這個月 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應交稅費—未繳稅金 2000 就可以
我如果想體現(xiàn)本月稅額, 借:應交稅費-增值稅-銷項稅額5000 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額2000 ?? 貸:應交稅費-未交增值稅2000 請幫忙看看中間問號的需要怎樣做?
你好!上個月留底稅金你在什么科目里呢?
上月沒有做留抵稅額分錄,在增值稅借方
你好!那貸:應交稅費-增值稅-進項稅額應該是3000