你好!進(jìn)項(xiàng)大與銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理的,這個(gè)月銷項(xiàng)大還是進(jìn)項(xiàng)大?
老師,你好!請(qǐng)問如果上月有留低稅額,這個(gè)月計(jì)提的時(shí)候。會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
老師,上月有期末留抵稅額沒有做分錄,請(qǐng)問本月該如何做分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問增值稅上期留抵稅額本期如何計(jì)提分錄,謝謝
請(qǐng)問: 1:三月份取得專票,進(jìn)項(xiàng)稅額90000,銷項(xiàng)稅額120000,上月留抵稅額20000,請(qǐng)問月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢, 2:如果上月留抵稅額40000,結(jié)轉(zhuǎn)怎么做 請(qǐng)老師詳細(xì)解惑,謝謝
老師請(qǐng)教下 我用什么分錄\'做期末留抵稅額 謝謝指點(diǎn)
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個(gè)月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長(zhǎng)期簽嗎?
老師,這個(gè)票開的對(duì)吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個(gè)發(fā)票開的對(duì)嗎
老師。我們我有個(gè)個(gè)體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯(cuò)了,會(huì)被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個(gè)同事離職了,然后老板另外一個(gè)公司有項(xiàng)目,需要他短暫干一段時(shí)間,是按全職給她報(bào)工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
老師你好,建筑公司開票項(xiàng)目,建筑服務(wù)*飄窗欄桿工程,沒有這個(gè),選工程服務(wù)可以嗎
單休,三個(gè)月試用期4000元/月,轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的,請(qǐng)問什么時(shí)候轉(zhuǎn)正,這幾個(gè)月的工資怎么核算?方便能做一個(gè)詳細(xì)的工資表核算嗎
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
你好!按差額借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳稅金 就可以
比如上月留抵稅額是1000,本月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額是5000,本月進(jìn)項(xiàng)稅額是2000,麻煩幫忙看看完整分錄,謝謝
你好!這個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳稅金 2000 就可以
我如果想體現(xiàn)本月稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2000 ?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 請(qǐng)幫忙看看中間問號(hào)的需要怎樣做?
你好!上個(gè)月留底稅金你在什么科目里呢?
上月沒有做留抵稅額分錄,在增值稅借方
你好!那貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是3000