開具發(fā)票是人力資源外包服務(wù)
人力資源公司為制造業(yè)提供外包服務(wù),開具發(fā)票是什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,保安公司保安項(xiàng)目外包出去了,結(jié)算時(shí)外包公司開具人力資源服務(wù)~代發(fā)工資可以用嗎?外包就是用外包公司的職工干活,我公司轉(zhuǎn)包了,人員不是我公司的,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票內(nèi)容人力資源服務(wù)-代發(fā)工資,這個(gè)屬于勞務(wù)派遣范圍嗎?之前開的發(fā)票是人力資源服務(wù)-人力服務(wù)
老師你好,我們公司有幾個(gè)員工在外包公司做工資,那外包公司開具過(guò)來(lái)的人力資源外包服務(wù)內(nèi)容的發(fā)票,手續(xù)費(fèi)開的是其他人力資源外包服務(wù)費(fèi),這兩個(gè)發(fā)票我進(jìn)哪個(gè)科目合適?
人力資源公司差額納稅,外派的保安是另一家保安公司提供保安服務(wù),給人力資源公司開發(fā)票。開具發(fā)票的這部分,人力資源可以成本扣除?
人力資源公司開具的想問(wèn)一下其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)外包服務(wù)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)外包服務(wù)發(fā)票,有什么區(qū)別嗎?
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購(gòu)入工程物資價(jià)款為 500萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的原 購(gòu)入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為30萬(wàn)元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬(wàn)元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬(wàn)元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問(wèn)題
有這樣一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒(méi)生產(chǎn)或者還沒(méi)生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
人員是屬于我們的,類似于勞務(wù)派遣,開票科目也是一樣的嗎
對(duì)的,你的理解是正確的