去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅
稅務(wù)上報(bào)F50006核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。上報(bào)匯總可以的
點(diǎn)上報(bào)匯總后點(diǎn)擊反寫顯示核心征管系統(tǒng),增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
你好,上報(bào)匯總成功,反寫監(jiān)控時(shí)顯示核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)是什么原因
點(diǎn)上報(bào)匯總后點(diǎn)擊反寫顯示核心征管系統(tǒng),增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
小規(guī)模納稅人,ukey上點(diǎn)擊反寫顯示 核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì),登錄電子稅務(wù)局里面10.11就已經(jīng)申報(bào)好了,怎么ukey還是不能反寫
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛