你好,做原來結(jié)轉(zhuǎn)成本相反的分錄金額不變,金額用負(fù)數(shù)
我們是生產(chǎn)加工業(yè),7月份退了一批貨,我們每個月都要計算成本,各月成本不一樣,7月份退的這一批是前面幾個月發(fā)過去的,現(xiàn)在退回廠里怎么做分錄
老師,我公司在7月份開具了一批貨物6000份和3000份的東西,在10月份,客戶退貨8200份,同時,本月又購買了3000份東西,同一種商品,同一個進(jìn)價,前期的9000份已經(jīng)做了成本,請問這個應(yīng)該怎么做,請給個詳細(xì)的會計分錄和做法?
老師你好,我們廠6.7.8.9四個月一直在生產(chǎn),但是9月份只出售了一小批貨,請問9月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候需要將四個月的人員工資和材料都算嗎?還是只算一部分?謝謝!
老師,我們6月份做了庫存商品57000,這個月對方因為貨沒做好,所以退了我們52276,相當(dāng)于原先一批57000的庫存入庫成本由57000變成了現(xiàn)在的4724,那現(xiàn)在賬上要怎么處理啊,首先我們是委托別的加工廠加工的,每個月有好幾個加工廠給我們加工,6月份這家是做的57000的委托加工物資,其他幾家是150000,累計做了207000 的委托加工物資,那現(xiàn)在這家要沖回57000重新做4724的委托加工物資了,這樣會影響這個月所有 工廠累計的委托加工物資總數(shù),所以應(yīng)該怎么處理呢
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
你好,上面說錯了,做相反的分錄金額是正數(shù),原來的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)
但是退的這一批,是前面好幾個月生產(chǎn)出來的,不只是哪一個月的成本,所以成本單價也不唯一
您好,就按您發(fā)出的成本做,比如您當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本是100,您退回也是100,
退的這一批包含幾種產(chǎn)品,也不知道是從哪個月生產(chǎn)里退的貨,所以不知道這批貨結(jié)轉(zhuǎn)的成本具體是多少,成本是每個月發(fā)貨就結(jié)轉(zhuǎn)的
您好,那您就需要查詢一下,具體退的是哪家的貨,什么時候發(fā)出去的?對應(yīng)的成本是多少?您就按照那個入賬
這個怎么查啊,要是調(diào)貨的還可以查,這是自己每個月生產(chǎn)的,每個月分配率不一樣價格也不一樣,沒法沒法查啊
比如您看退的發(fā)票是哪一個月的?就是對應(yīng)那個月的成本
意思是客戶7月份退貨,就算是前面幾個月生產(chǎn)的,成本單價也按7月份的結(jié)轉(zhuǎn)
我的意思是您看一下退貨的這張發(fā)票,這張發(fā)票如果是七月份開出去的,那就是結(jié)轉(zhuǎn)成本也是結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)七月份的成本,所以你就按照這個金額入賬
沒有開發(fā)票
如果沒有開發(fā)票,那您還不知道哪一個月的,那您這個成本就不準(zhǔn)確了
那怎么辦
沒有合同和發(fā)貨記錄什么的嗎?您查一下,不然沒有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)