七月份返還呢,現(xiàn)在是8月15號之前報(bào)稅,正好您現(xiàn)在就申報(bào)
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)7月份返還,我沒有繳納增值稅,下月再申報(bào)繳納可以嗎?
老師,如果本季度沒有繳納增值稅,那么稅盤全額減免是可以直接申報(bào)嗎?還是需要等有繳納增值稅月份再申報(bào)?
老師,請問個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還的,返還金額是實(shí)際繳納個(gè)稅金額的2%嗎?這個(gè)手續(xù)費(fèi)還有繳納增值稅嗎?
老師,4月份收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,這部分需要繳納增值稅,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅,我如何做賬,如何申報(bào)呢?
老師,小規(guī)模納稅人2月份個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅什么時(shí)候繳稅
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多?。?/p>
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會(huì)計(jì)。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報(bào)個(gè)稅,8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎?
我為了領(lǐng)發(fā)票已經(jīng)申報(bào)完增值稅了
還沒有繳納稅金,現(xiàn)在還可以撤銷重新申報(bào)吧?
可以作廢重報(bào),因?yàn)槟€沒有繳納稅款
嗯,可以的,那我領(lǐng)的發(fā)票沒影響吧
如果您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,那應(yīng)該沒有什么影響。
好的,我試試
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價(jià)
你好,對了,報(bào)稅期領(lǐng)發(fā)票是需要報(bào)完增值稅清款卡你才能領(lǐng)新發(fā)票的
對啊,這些我都做完了,發(fā)票都領(lǐng)了開具了呢
那您就屬于已經(jīng)交完款了,實(shí)質(zhì)只是說當(dāng)期沒有稅款,是這個(gè)意思不?
這樣您就不能作廢,重報(bào)您可以做更正申報(bào)
有稅款沒有交,但發(fā)票確實(shí)是領(lǐng)到了
那您需要做更正申報(bào),您有稅款,您當(dāng)期需要交納的,不然會(huì)產(chǎn)生滯納金,您現(xiàn)在就做更正申報(bào),正好因?yàn)檫€沒過報(bào)稅期呢,您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,一般沒有什么影響,
這個(gè)就和申報(bào)錯(cuò)誤了,后期更正申報(bào)一個(gè)性質(zhì),但是您現(xiàn)在還在申報(bào)期,您這樣不會(huì)產(chǎn)生滯納金,和罰款
哦哦,好的
如果這個(gè)月不做這個(gè)個(gè)稅返還的申報(bào),下個(gè)月做,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,那您就是少報(bào)了增值稅,會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰款,也會(huì)影響企業(yè)的納稅信用
哦,剛才您說的,領(lǐng)發(fā)票需要申報(bào)增值稅繳納完稅款才可以領(lǐng)是嗎?如果我領(lǐng)了,就是默認(rèn)這個(gè)稅款不更改了,所以作廢是不行的,只能更正?
您好,對的,因?yàn)槟呀?jīng)申報(bào)成功了,清卡完成了,您就不能作廢申報(bào),您需要做更正申報(bào)