七月份返還呢,現(xiàn)在是8月15號(hào)之前報(bào)稅,正好您現(xiàn)在就申報(bào)
老師你好,同樣的金額我開(kāi)一張9個(gè)點(diǎn)的票跟分開(kāi)開(kāi)3跟6個(gè)點(diǎn)的票為什么稅費(fèi)會(huì)差
老師,請(qǐng)把蘇州園區(qū)社保繳費(fèi)比例和具體金額的表格發(fā)我下
老師,我們公司生產(chǎn)了鋁粉的,但是這幾年剩下的廢陶瓷粉,大概有100噸左右,這個(gè)東西一直覺(jué)得不值錢(qián),所以沒(méi)有計(jì)入庫(kù)存商品,也沒(méi)有算成本,現(xiàn)在我們對(duì)外賣(mài)的價(jià)格是550-800塊錢(qián)一噸不等,前段時(shí)間我們的公司貴州漲大水,被泡了一些,有一些受潮了,所以賣(mài)出去了,老板說(shuō)這個(gè)東西要是不受潮加工一下可以賣(mài)到30000塊錢(qián)一頓,他現(xiàn)在要求把這些東西做虧損,公司還有一些鋁粉受潮了,他要求做虧損300萬(wàn),這能搞嗎?我也不懂搞這種。
物流企業(yè),有一輛車(chē)已提完拆舊,現(xiàn)在又賣(mài)出去。開(kāi)票項(xiàng)目是二手車(chē) 現(xiàn)在賣(mài)了錢(qián),憑證怎么做
一個(gè)人法人已經(jīng)有兩個(gè)個(gè)體戶了,又新辦了一個(gè),手上一個(gè)個(gè)體戶直接核定變查賬征收。新辦的個(gè)體戶還沒(méi)稅務(wù)開(kāi)戶做套餐,可以先去變更個(gè)體法人再做稅務(wù)套餐么?這樣會(huì)不會(huì)變查賬征收
之前合作的客戶 現(xiàn)在不合作,最開(kāi)始合作的打的預(yù)付賬款怎么處理,這筆款是不用推退回給客戶了,現(xiàn)在這筆款放在那個(gè)科目合適?還是一直掛在預(yù)付賬款呢
老師,我們開(kāi)票給對(duì)方,對(duì)方給我們現(xiàn)金,我直接借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款哇
應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款貸方余額是表示我們欠客戶的錢(qián),借方是表示對(duì)方欠我們公司錢(qián),是嗎?
老師 兩月前收到的專(zhuān)票,當(dāng)月憑證已記了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))。但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有勾選。這個(gè)月才勾選。那現(xiàn)在憑證應(yīng)該怎么記
老師,我們買(mǎi)了一個(gè)二手車(chē)25000殘值是多少按多少算?
我為了領(lǐng)發(fā)票已經(jīng)申報(bào)完增值稅了
還沒(méi)有繳納稅金,現(xiàn)在還可以撤銷(xiāo)重新申報(bào)吧?
可以作廢重報(bào),因?yàn)槟€沒(méi)有繳納稅款
嗯,可以的,那我領(lǐng)的發(fā)票沒(méi)影響吧
如果您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,那應(yīng)該沒(méi)有什么影響。
好的,我試試
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
你好,對(duì)了,報(bào)稅期領(lǐng)發(fā)票是需要報(bào)完增值稅清款卡你才能領(lǐng)新發(fā)票的
對(duì)啊,這些我都做完了,發(fā)票都領(lǐng)了開(kāi)具了呢
那您就屬于已經(jīng)交完款了,實(shí)質(zhì)只是說(shuō)當(dāng)期沒(méi)有稅款,是這個(gè)意思不?
這樣您就不能作廢,重報(bào)您可以做更正申報(bào)
有稅款沒(méi)有交,但發(fā)票確實(shí)是領(lǐng)到了
那您需要做更正申報(bào),您有稅款,您當(dāng)期需要交納的,不然會(huì)產(chǎn)生滯納金,您現(xiàn)在就做更正申報(bào),正好因?yàn)檫€沒(méi)過(guò)報(bào)稅期呢,您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,一般沒(méi)有什么影響,
這個(gè)就和申報(bào)錯(cuò)誤了,后期更正申報(bào)一個(gè)性質(zhì),但是您現(xiàn)在還在申報(bào)期,您這樣不會(huì)產(chǎn)生滯納金,和罰款
哦哦,好的
如果這個(gè)月不做這個(gè)個(gè)稅返還的申報(bào),下個(gè)月做,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,那您就是少報(bào)了增值稅,會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰款,也會(huì)影響企業(yè)的納稅信用
哦,剛才您說(shuō)的,領(lǐng)發(fā)票需要申報(bào)增值稅繳納完稅款才可以領(lǐng)是嗎?如果我領(lǐng)了,就是默認(rèn)這個(gè)稅款不更改了,所以作廢是不行的,只能更正?
您好,對(duì)的,因?yàn)槟呀?jīng)申報(bào)成功了,清卡完成了,您就不能作廢申報(bào),您需要做更正申報(bào)