可以開專票的,2萬開專票,3萬開普票
公司為勞務(wù)派遣類一般納稅人,差額納稅,可以開具增值稅專用發(fā)票?比如接一項業(yè)務(wù)總金額五萬,工資三萬,余額兩萬。對方公司一定要專票,該如何開具?
請問這句差額扣除部分,不得開具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀?比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,收到100萬,其中90萬工資,10萬服務(wù)費。開票選擇差額的。怎么開票呢?
差額征稅開票,比如某公司收入5萬發(fā)工資3萬,按照5萬全額開一張增值稅專用發(fā)票,在開一張5萬的差額發(fā)票,應(yīng)該是直接開差額發(fā)票就可以了吧,為什么還要5萬開一張專用發(fā)票,
一般納稅人的勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
勞務(wù)派遣按差額計稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬元,本公司支付工資80萬元,那么差額是20萬元,差部分按20萬÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎?剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可以開具專票,使用開票系統(tǒng)中的差額功能扣除三萬嗎?
開兩張,2萬開專票,3萬開普票
對方只收專票,不接受普票。只能全額開具嗎?
那你就只能全額納稅了
那要是開三萬普票的話,該如何開?按百分之5的稅率開?還是全額扣除
普票開三萬正好是成本,所以稅額是零,專票開兩萬,稅率是5%
還有個問題想咨詢一下給掛靠單位代繳納商業(yè)保險,如何做賬?比如我公司代繳納的這部分保險給掛靠單位開具普通發(fā)票五萬,保險公司給我公司開具保險費五萬。
你好,掛往來,借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
我公司開具的五萬發(fā)票稅額為零,開具發(fā)票不就確認(rèn)收入了?有收入不就需要納稅?
開了發(fā)票要確認(rèn)收入,只是不交稅
那我們開發(fā)票沒影響嗎
像這種商保能開發(fā)票嗎
差額征收的
差額納稅的話得申請的
公司就是差額納稅。我這種代繳商業(yè)保險沒有收益能計入成本扣除嗎?開具稅額為零的發(fā)票時,會計分錄怎么做?借其他應(yīng)收款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
可以,分錄這樣做就可以