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老師,我們在三月份有一筆服務(wù)費用總價800,對方已開票。但是是員工墊付了200,剩余600是走的對公賬戶。當(dāng)時做賬會計分錄,借管理費用600,貸銀行600,現(xiàn)在員工提出要報銷這200,請問該怎么操作,怎么做分錄

2020-08-05 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-05 13:38

你好 補做200費用 借管理費用200貸其他應(yīng)付款 200 把發(fā)票復(fù)印件和報銷的回單附這個后面去

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快賬用戶8891 追問 2020-08-05 13:42

好的,謝謝老師

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快賬用戶8891 追問 2020-08-05 13:43

不需要沖以前的那筆憑證吧

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齊紅老師 解答 2020-08-05 13:46

你好 不需要 補做就行了

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你好 補做200費用 借管理費用200貸其他應(yīng)付款 200 把發(fā)票復(fù)印件和報銷的回單附這個后面去
2020-08-05
借管理費用800,貸銀行600 ,貸其他應(yīng)付款 200 ,報銷做借其他應(yīng)付款 200貸庫存現(xiàn)金
2020-09-01
同學(xué)你好 稅局的意思是讓你匯算清繳的時候調(diào)增嗎?如果是這樣那你就直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以
2025-02-10
同學(xué)你好 沖減員工的然后計入關(guān)聯(lián)公司的 借其他應(yīng)付款員工 貸其他應(yīng)付款公司
2021-12-08
借管理費用,貸銀行存款,做這個就可以的, 交了個稅,借應(yīng)交稅費個稅,貸銀行 收回來借銀行放款,貸應(yīng)交稅費個稅
2023-07-04
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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