你好,直接原分錄負數(shù)沖

現(xiàn)金報銷單,誤將上個月的發(fā)票再次計入報銷,現(xiàn)金未付,請問怎么沖銷
8月份報銷一筆費用,員工發(fā)現(xiàn)自己報銷的發(fā)票有誤,現(xiàn)要將錯的金額打回公司賬戶上,那么備注可以寫退費用報銷么?
我司7月銷售了一臺設備,并開具了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在11月發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票金額錯誤,注銷的卡片也是錯的,目前做了發(fā)票紅沖,請問怎么入賬?
請問上月開具普票錯誤次月紅沖,次月紅沖發(fā)票收入負數(shù),銷項稅也是負數(shù),增值稅報表怎么填報?
上個月按發(fā)票入賬,這個月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票大于實際報銷金額,如何沖上月多出部分
企業(yè)2024年開業(yè)的,還沒有實繳,實收資本要填金額嗎?購買的機器沒有發(fā)票能算在實收資本里嗎?
企業(yè)購買的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么入賬
什么樣的企業(yè)屬于小規(guī)模公司
老師需要繳納印花稅的購銷合同包括哪些?無論買什么都繳納嗎?比如公司1、買車房,2、買員工福利盒飯3、買軟件產(chǎn)品4、買的辦公用品?有點懵
老師請問一下發(fā)票代碼和發(fā)票號碼在哪里看
老師,我們23年銷售的固定資產(chǎn),當時沒有開具發(fā)票,也沒做無票處理,25年開具賣固定資產(chǎn)的發(fā)票,稅務局讓在23年補無票收入,請問老師,我23年補無票收入的話,是不是還得補增值稅啊。補增值稅還得有滯納金吧?
老師,您好!我報稅不成功,是什么原因啊
老師,我用法人個人賬號微信掃碼登錄,我找不到個人中心,備案收益所有人信息,這種情況該怎么辦啊
老師,我用法人個人賬號微信掃碼登錄,出現(xiàn)這種情況要怎么辦啊,備案收益所有人信息
苗圃的個體每個月開票30萬以內(nèi)也是不用交稅的吧
請問什么是原分錄?就是這個多記的現(xiàn)金報銷單嗎?怎么沖呢?備注那邊備注嗎?還是附多一張單? PS: 這個現(xiàn)金報銷單(多記的)還未入現(xiàn)金賬,上個月的(正確的)已經(jīng)入賬
你之前做報銷單沒有做分錄嗎
有附列表表格,但是報銷單上面的數(shù)字貌似無法更改
不是那種借貸正規(guī)的
就是現(xiàn)金報銷單+列表+發(fā)票
那你直接把報銷單作廢就可以了