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8月份報銷一筆費(fèi)用,員工發(fā)現(xiàn)自己報銷的發(fā)票有誤,現(xiàn)要將錯的金額打回公司賬戶上,那么備注可以寫退費(fèi)用報銷么?

2020-08-18 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-18 14:40

你好,可以的,這樣備注就行了

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快賬用戶2498 追問 2020-08-18 14:42

報銷時的分錄 借:其他應(yīng)付款-XX人 貸:銀行存款 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-XX人 那么在員工將該筆錢打回公司賬戶后,應(yīng)該如何做分錄么? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX人

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齊紅老師 解答 2020-08-18 14:50

嗯,這樣做分錄就可以的

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快賬用戶2498 追問 2020-08-18 14:55

那么計(jì)入到原材料的這筆分錄呢 如何沖掉,只做一筆紅字的 借:原材料--紅字 貸:其他應(yīng)付款---紅字

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齊紅老師 解答 2020-08-18 14:57

原材料的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

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快賬用戶2498 追問 2020-08-18 14:59

是我寫給你的,這筆么?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 15:08

嗯,就是你寫的這個負(fù)數(shù)的

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,這樣備注就行了
2020-08-18
您好,是的,您的理解非常正確。
2020-09-27
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
2021-10-13
1.確認(rèn)收款方信息:首先需要確認(rèn)客戶將工錢打到了哪個員工的賬戶上,并獲取該員工的相關(guān)信息,例如姓名、身份證號碼、銀行卡號等。 2.確認(rèn)款項(xiàng)用途:需要明確這筆錢的用途,是用于抵扣未來員工的工資還是用于報銷費(fèi)用。根據(jù)不同的用途,做賬方式會有所不同。 3.會計(jì)分錄處理: ● 如果將這筆錢抵扣未來員工的工資,可以將其計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”科目,并按照一定的工資分配方式分配到每個員工的工資中。會計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(根據(jù)具體情況而定) ● 如果將這筆錢用于報銷費(fèi)用,可以將其計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,并作為報銷費(fèi)用進(jìn)行處理。會計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)具體情況而定)貸:其他應(yīng)付款 1.跟蹤管理:需要跟蹤這筆款項(xiàng)的使用情況,確保其用于抵扣員工工資或報銷費(fèi)用,并確保相關(guān)員工的信息和賬戶信息準(zhǔn)確無誤。
2023-12-06
不能這么做,畢竟不是賬上的現(xiàn)金
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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