你好,可以的,這樣備注就行了
8月份報銷一筆費(fèi)用,員工發(fā)現(xiàn)自己報銷的發(fā)票有誤,現(xiàn)要將錯的金額打回公司賬戶上,那么備注可以寫退費(fèi)用報銷么?
8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報銷金額有誤,同月員工將錯誤的報銷款打回到公司賬戶上,請問分錄應(yīng)該如何做: 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借:原材料-XX 貸:其他應(yīng)付款-XX人 付XX產(chǎn)品費(fèi) 借:其他應(yīng)付款-XX人 貸:銀行存款 8月: 8.27收到退費(fèi)用報銷款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費(fèi)用報銷款 借:原材料-XX 貸:其他應(yīng)付款-XX? 紅字表示
老師,你好!我們公司賬面上有現(xiàn)金,有員工的差旅費(fèi)發(fā)票,但是老板私自給員工報銷了,不需要從公司對公賬戶報銷??梢宰鲞M(jìn)賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
公司有一筆支付給員工的報銷費(fèi)用,因員工賬號錯誤,導(dǎo)致資金退回。這一進(jìn)一出要在現(xiàn)金流量表上體現(xiàn)流出和流入嗎?
我的生活是自己想辦法 我們是活動策劃公司 員工有時候網(wǎng)上采購 自己墊付 來了采購發(fā)票回來 現(xiàn)在要報銷給員工 是否可以用對公賬戶轉(zhuǎn)賬 采購的發(fā)票可以作為報銷憑證嗎 具體怎么處理
老師,工程按完工比確認(rèn)收入,分錄怎么寫?
請問老師,股東可以把注資款打入一般戶嗎
老師 做企業(yè)所得稅年度申報 提示:系統(tǒng)檢測到您更正過以前年度報表,且未同步更正關(guān)聯(lián)后年度的納稅申報表,本期申報前請確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確。這個要看什么,不明白什么意思
端午福利 開發(fā)票但是不對公匯款可以嗎
老師,匯算清繳,2024年固定資產(chǎn)都已折舊完了,但沒出售,資產(chǎn)折舊攤情況納稅調(diào)整明細(xì)表怎么做
老師,公司名下買車合適還是法人名下買車合適,公司名下買車的話交什么稅,稅率多少
老師麻煩問一下單位閑置資金購買的短期理財(cái)產(chǎn)品收益需要交稅嗎
#提問#老師辦理了工商變理是不是一定工辦理稅務(wù)變更
老師,公司補(bǔ)繳之前少報的稅這月補(bǔ)繳產(chǎn)生滯納金對公司有什么影響
你好,繼續(xù)找宋生老師,解決一下問題
報銷時的分錄 借:其他應(yīng)付款-XX人 貸:銀行存款 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-XX人 那么在員工將該筆錢打回公司賬戶后,應(yīng)該如何做分錄么? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX人
嗯,這樣做分錄就可以的
那么計(jì)入到原材料的這筆分錄呢 如何沖掉,只做一筆紅字的 借:原材料--紅字 貸:其他應(yīng)付款---紅字
原材料的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
是我寫給你的,這筆么?
嗯,就是你寫的這個負(fù)數(shù)的