你好,你的問題是什么呢
老師你好!我中途建賬按照余額表填入數(shù)據(jù)后是平衡了,但出現(xiàn)提示說損益類本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額(0)+本年利潤科目余額(54756.55)損益表數(shù)據(jù)可能不正確
初始數(shù)據(jù)中,損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額與本年利潤科目的期初余額不相當(dāng)
初始數(shù)據(jù)中,損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額與本年利潤科目的期初余額不相當(dāng)
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
請問,新接手一家企業(yè)的外賬,用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版根據(jù)企業(yè)科目余額表錄入了累計(jì)借貸方發(fā)生額與期末余額,試算平衡了,初始化顯示:損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額與本年利潤科目的期初余額不相等。為什么會出現(xiàn)這種情況?該怎么處理?可以忽視嗎?
怎么讓用函數(shù)套出來的數(shù)據(jù)完全沒有小數(shù)點(diǎn)
老師新賬套里面輸入本年累計(jì)凈利潤數(shù) 應(yīng)該輸入那個余額
老師,建筑企業(yè)收到工抵房,在企業(yè)所得稅上是否使用遞延5年納稅的政策啊
你好 老師 請問答案分錄里面為什么沒有增值稅的分錄 我添加了增值稅的分錄正常情況會沒分嗎
你好,請問公司是零申報(bào)一直沒有營業(yè),可以繳納社保嗎?
老師,主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行紅沖嗎?為什么要進(jìn)行紅沖呢
老師,一家工程施工建筑企業(yè),一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。我不太會工程施工涉及的分錄,以及預(yù)繳稅金這些。您那邊有之前整理好的分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、老師昨天你說委外加工原材料和半成品還要做一個收發(fā)存就是進(jìn)銷存的意思了對吧 2、委外加工原材料也要做收發(fā)存,這個怎么做,是記錄我發(fā)給供應(yīng)商那還剩下多少對嗎?
老師您好,老板開進(jìn)來的發(fā)票,購買方是個人,這個發(fā)票可以入賬嘛
老師,您好,雙方互欠債務(wù),為什么不選擇相互打款,還是說怕一方打款了,另一方不打款?