你好,正在回復題目
老師好!在2021年預申報企業(yè)所得稅是負數,年報利潤是正數有10萬利潤總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師,企業(yè)去年用了固定資產500萬以內一次性折舊政策,然后做的遞延所得稅負債,今年納稅調增,需要調整遞延所得稅負債對吧,是要12月末前調整嗎?
老師 政府給企業(yè)的扶持資金,我目前是掛在遞延收益里邊, 這個遞延收益在什么情況下要交企業(yè)所得稅呀? 是加上這一筆遞延收益,然后凈利潤為正數就要交企稅? 還是說遞延收益,可以遞延幾年之后再交企稅?
老師,我想問一下,2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠是,應納稅所得100萬以內,實際稅率是2.5%。這個政策據說今年已經調整成5%了。那我做2022年年報,企業(yè)所得稅稅率按2.5%算,那遞延所得稅稅率是5%的還是按2.5%?
老師,我想問一下,2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠是,應納稅所得100萬以內,實際稅率是2.5%。這個政策據說今年已經調整成5%了。那我做2022年年報,企業(yè)所得稅稅率按2.5%算,那遞延所得稅稅率是5%,那“本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損影響”,這個數怎么填?
2024年把無形資產軟件3300元誤記到固定資產里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現錯誤已經跨年了,怎么走會計科目把賬調過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費用,這個企業(yè)有可能是另一個費用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉賬手續(xù)費,人員勞務費用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團查數據,在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠,這樣做對嗎?因為我覺得他是男的,還是走路過程離得遠點好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉賬,對方開戶行是廣東潮陽農村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報個稅能到打收入證明嗎
老師,這個例題在計算當期應納稅所得額時,為什么是用1500-60呀,會計上扣除了660稅法只允許扣600,會計上的利潤總額應該是多減了60在后面要納稅調增的,為什么當期要減60呢,當期算利潤的時候不是多減了60要加回來才對嗎
老師,麻煩請教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應收賬款周轉率,是因為銷售折扣發(fā)生在確認銷售收入之前,也就是發(fā)生在應收賬款確認之前,是這樣理解的嗎?