您好 一般計稅的異地施工項目,是扣除分包款后在當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的增值稅,不需要提供分包商預(yù)交的稅款表證明,總包扣稅的依據(jù) 直接計算,就可以 要有分包的發(fā)票
老師好,一般計稅的異地施工項目,是不是扣除分包款后在當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的增值稅,謝謝,另外還需要提供分包商預(yù)交的稅款表證明,總包扣稅的依據(jù)嗎,還是直接計算,就可以,謝謝。
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務(wù),開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是,我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
郭老師,建筑服務(wù)的,1.預(yù)報增值稅,一般計稅,用價稅合計,扣除支付分包款后的余額,預(yù)繳2%稅款,為什么要扣支付分包款,分包是分的這個項目嗎 2.應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用—支付的分包款)/(1+9%)*2%,這樣是用含稅的交2個點,還是用不含稅的交2個點,不確定,麻煩老師告知,謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
分包發(fā)票,包括勞務(wù)、機(jī)械、和材料嗎 ,謝謝。
只包括建筑服務(wù)分包 沒有機(jī)械跟材料