你好 有開紅字發(fā)票,有退回款項 借,庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸,原材料
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時)借:原材料 貸:應付帳款 (使用時) 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 (結(jié)帳時)借:應付帳款 貸:庫存現(xiàn)金
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時)借:原材料 貸:應付帳款 (使用時) 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 (結(jié)帳時)借:應付帳款 貸:庫存現(xiàn)金 有開紅字發(fā)票,有退回款項
老師,我們公司的主營業(yè)務收入,一部分我收到,一部分老板收到,并付購原材料了,這個財務上怎么做帳 我做,借應收帳款,貸主營業(yè)務收入 收到做借庫存現(xiàn)金,貸應收帳款, 老板收帳款,我做借其他應付款,貸應收帳款,這個對嗎
老師,你好,我公司購入一部分工地用的材料,活干完以后,還有剩余的材料也退給了供貨商,正確的賬務處理,購入材料時做入庫,領(lǐng)用時做出庫,退貨時,財務做一筆分錄,借,庫存商品,貸主營業(yè)務成本,退材料給商家時,分錄,借應付賬款,貸庫存商品,對嗎?內(nèi)部帳
老師:之前沒做過工程的帳,現(xiàn)在采購一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫單,再做借:原材料,貨:應付帳款 另外還有一個人開的機械費發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機械費 貸:應付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒有入庫這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費 貸:應付帳款,不做入庫單了可以嗎
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?