你好,請(qǐng)問(wèn)具體業(yè)務(wù)是什么
老師這個(gè)問(wèn)題的應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額是多少?
老師請(qǐng)問(wèn),應(yīng)交增值稅,是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)包含稅額嗎?如果銷(xiāo)項(xiàng),收入是100稅額是13.進(jìn)項(xiàng)是80稅額是10.4,應(yīng)交增值稅,是多少,怎么交呢?
這張圖,年末銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅是多少
老師 請(qǐng)問(wèn) 每月末是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷(xiāo)項(xiàng)多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),同時(shí)做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,是不是每個(gè)月,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)生額是多少?就要勾選抵扣多少金額?
老師,公司的電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照在哪里可以下載?
房屋如何合理解釋提前折舊完
你好 我們是裝修公司 按照項(xiàng)目核算利潤(rùn)的話沒(méi)有建立賬套 可不可以把一個(gè)項(xiàng)目所有的收支放一個(gè)電子表格 收減去支出就是毛利?
公司賣(mài)了二手車(chē),要不要交稅啊,稅務(wù)局
我公司應(yīng)收A公司的款100萬(wàn)手不回來(lái),我公司還欠應(yīng)付B公司50萬(wàn)的款,我公司A公司B公司三者可以簽協(xié)議嗎?來(lái)把我公司的應(yīng)收和應(yīng)付抵消嗎?
對(duì)方掃了公司的二維碼,進(jìn)了公戶,然后公戶又轉(zhuǎn)入個(gè)人戶,會(huì)計(jì)分錄,求解,類(lèi)似于套現(xiàn),
組織機(jī)構(gòu)代碼證發(fā)放后不管有沒(méi)有生意都要申報(bào)個(gè)人所得稅個(gè)企業(yè)所得稅 還是沒(méi)有資產(chǎn)的情況下無(wú)需申報(bào)?
老師 匯算清繳退的款 怎么做分錄
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤(rùn)30萬(wàn),轉(zhuǎn)股權(quán)那個(gè)股權(quán)未實(shí)繳過(guò)注銷(xiāo)資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購(gòu)買(mǎi)了一套設(shè)備,然后需要安裝,請(qǐng)問(wèn)安裝費(fèi)開(kāi)多少稅率?