你好,是應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額也就是13-10.4=2.6就是應(yīng)交增值稅
本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅100,銷(xiāo)項(xiàng)稅只有80,認(rèn)證后是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額100,再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅80,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對(duì)嗎?
#提問(wèn)#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項(xiàng)200,銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 這么做分錄對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),應(yīng)交增值稅,是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)包含稅額嗎?如果銷(xiāo)項(xiàng),收入是100稅額是13.進(jìn)項(xiàng)是80稅額是10.4,應(yīng)交增值稅,是多少,怎么交呢?
老師 請(qǐng)問(wèn) 每月末是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷(xiāo)項(xiàng)多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),同時(shí)做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
您好老師!請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是不是直接記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,發(fā)票的銷(xiāo)售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報(bào)關(guān)單不一致嗎
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,買(mǎi)的肉,供應(yīng)商開(kāi)的普票稅率1%,票開(kāi)錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷(xiāo)項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開(kāi)進(jìn)來(lái)1%的普票,這個(gè)怎么是1%