你好!不是真實業(yè)務是不合規(guī)的
老師你好,我是新接的一家公司的賬,然后這個公司做的稅務遷移,遷移后來后報稅的時候顯示貨幣資金里有期初余額,但是這筆錢應該在之前就花沒了。我們領導說讓我用這筆錢買固定資產(chǎn),讓我預估了一下公司里邊的固定資產(chǎn),找人開發(fā)票,發(fā)票開回來再沖期初余額。老師我想問一下這樣合理合法嗎
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,請教一下!公司合作人買了很多東西在公司報銷的,已經(jīng)入帳報銷,但現(xiàn)在由于一些特殊情況,與合作人終止合作,之前給他買的東西由第三家公司接管,相當于資產(chǎn)轉讓,但第三方要求公司開發(fā)票,公司開的服務費發(fā)票,這第三方公司把這筆款打我們公司帳上,我們給他開了收入發(fā)票,您說這個資產(chǎn)轉讓的事怎么處理?領導的意思是想把這些花的錢費用再沖掉,能有什么辦法嗎?
老師 請問下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個人打到賬戶上一筆錢 用來還房貸 這個怎么做賬呢 這一套下來的分錄是怎么樣的
老師請問一下有個小規(guī)模公司2019年建了一些蒙古包。當時開工的時候有的往來方開了發(fā)票有的沒開。當時的會計就按開來的發(fā)票入了主營業(yè)務成本,沒發(fā)票的入了其他應收款,后來這個老板找了相關部門給蒙古包重新評估出了固定資產(chǎn)評估報告,我現(xiàn)在接手了他們讓我補入資產(chǎn)呢,我應該怎么調整之前跟這些評估報告里資產(chǎn)有關的的賬呢?之前的主營業(yè)務成本,和其他應收款該怎么做?
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅,貸應付賬款,也結轉成本了12月增值稅報表做了進項轉出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
申報增值稅的時候,本期應補(退)稅金這里出現(xiàn)了負數(shù),對企業(yè)有什么影響嗎
個體戶一年都沒有開票,工商年報營業(yè)收入填多少?是0?
老師,匯算清繳后,應納稅所得額超了300萬,是2025年7月到2026年6月30號,增值稅附加稅和印花稅不享受小微企業(yè),減50%嗎
請問贖回證券賬戶的資金 如何做會計分錄
老師你好,老師你好,年底未分配利潤的科目怎么做賬務處理
老師 問一下代理記賬公司不做庫存表 結轉產(chǎn)品的銷售成本按照毛利率結轉也可以哇 知道本期銷售額 按照納毛利算出成本 就可以結轉了哇
小規(guī)模轉為一般納稅人的好處與壞處?什么條件下小規(guī)模硬性轉為一般納稅人,怎么規(guī)避
老師,高新企業(yè)技術證書過期了,匯算清繳這個地方還要填寫嗎?另外現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),這個編碼怎么找?
存在打印不清發(fā)票,我把紙張反過來重新打印情況,不過重新打印的是銀行回單,對于不清楚的背面,該寫什么說明,寫:此面因打印機故障打印不清字跡,已作廢可以嗎
老師那如果領導真拿回來發(fā)票讓我簽字那我就是有責任的吧
你好!領導的責任大,只要不是專票沒有抵扣進項稅問題不大