你好,二季度代開增值稅專票有3%填寫在第二欄,有沒有超過30萬元的,免征額,一張代開專票開錯已交稅局作廢處理不用填
二季度代開增值稅專票有3%和1%稅率,如何填報?還有一張代開專票開錯已交稅局作廢處理
你好,劉老師,請問一下小規(guī)模納稅人,上季度代開的增值稅發(fā)票重復(fù)多開了一張,稅局已經(jīng)作廢,如何退稅?報國稅和地稅申報表的時候是怎么填寫呢?其中代開的增值稅中只有一筆是1%個點(diǎn)的,其它的都是3%的。
一個季度里有稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,也有自己開的增值稅專用發(fā)票,開的增值稅專用發(fā)票有1%和3%的要怎么填申報表呢?
小規(guī)模,代開專票,開錯一張發(fā)票,跨月后到稅務(wù)局代開一張紅字發(fā)票,季報時如何操作呢?開錯的那張發(fā)票的銷售額還統(tǒng)計嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢?
老師,請問我上個季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬元專票,一萬元的專票當(dāng)月作廢了,10萬的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個季度增值稅申報表,我應(yīng)該怎么填?
本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
銷售板材 運(yùn)輸費(fèi)按成本比例多少
老師,這兒算超標(biāo)沒有,會計利潤是400萬,為什么不把視同銷售的100一80=20萬利潤加上,用420X12%呢
請問:這個答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時,為什么計入其他收益,而不是投資收益
電商國補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
小規(guī)模納稅人代開專票不能享受免征額吧?
是的,小規(guī)模納稅人代開專票不能享受免征額
代開1%的專票填在哪里?應(yīng)該填哪個數(shù)
你好,沒有超過30萬元,填寫在第9欄小微企業(yè)免征,