你好,先上傳匯總,申報(bào)完以后再做清卡。
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件金稅盤(pán)版清卡出現(xiàn)未比對(duì),怎樣登錄電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅以后進(jìn)行反寫(xiě)清卡出現(xiàn)核心征管系統(tǒng)增值稅發(fā)票未申報(bào)或未比對(duì)是為什么呢,應(yīng)該怎么辦?
金稅盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)提示增值稅未報(bào)或?qū)Ρ炔煌ㄟ^(guò),去稅局查了說(shuō)是10月份的增值稅未申報(bào),公司是小規(guī)模納稅人,進(jìn)入電子稅務(wù)局沒(méi)有需要報(bào)的稅,怎么處理
申報(bào)增值稅時(shí)顯示我12月電子發(fā)票未抄報(bào),我去登錄發(fā)票軟件匯總上傳成功遠(yuǎn)程清卡又說(shuō)我增值稅未申報(bào),時(shí)怎么回事
未清卡和報(bào)稅,開(kāi)了發(fā)票1萬(wàn),現(xiàn)在電子稅務(wù)局報(bào)增值稅時(shí),自動(dòng)帶出來(lái)的銷(xiāo)售金額就多了才開(kāi)1萬(wàn)金額怎么辦?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷(xiāo)售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷(xiāo)售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷(xiāo)售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒(méi)有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬(wàn),占比51%,乙實(shí)際繳納20萬(wàn),占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬(wàn)占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓?zhuān)?4年未分配利潤(rùn)89萬(wàn),分紅80萬(wàn)后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?qǐng)問(wèn)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營(yíng)業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說(shuō)收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的?。坑悬c(diǎn)搞不明白
專(zhuān)票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類(lèi)勾選,發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)加折舊是營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢(xún)計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢(xún)公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶(hù)和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類(lèi)賬的憑證字號(hào)怎么寫(xiě)