同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的

請問疫情期間小規(guī)模納稅人開具了25萬的電子發(fā)票,稅率是1%,但是在申報增值稅的時候,主表第19欄“本期免稅額”自動帶出來的稅金是3%稅率的,請問那1%稅率的稅金該怎么填寫?
未清卡和報稅,開了發(fā)票1萬,現(xiàn)在電子稅務局報增值稅時,自動帶出來的銷售金額就多了才開1萬金額怎么辦?
請問上月我去稅務大廳申報的增值稅的時候是負數,我這個月自己在電子稅務局申報增值稅時,系統(tǒng)自動帶出來的銷售額和銷項稅沒有減去我上月的負數,怎么辦呢?我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項稅額嗎)?
2023年一季度,新政策前開了20萬按3%稅率發(fā)票,政策下來,按1%開票209950萬,會計分錄怎么做?電子稅局申報增值稅都是按1%帶出了報表。還顯示了209950超出了本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額207475.25的2%
老師!我在電子稅務局全量發(fā)票查詢得到的開票金額怎么和增值稅申報表里銷售收入不同呢?這個銷售收入是系統(tǒng)自動帶出來的