你好 你本季度申報時,主表是可以自動可以帶出你可以彌補虧損的
企業(yè)所得稅繳納看的是1-6月的利潤總額累計數(shù),之后看19年彌補虧損表,最后一行有虧損嗎,您上面回復我的看19年彌補虧損表在哪?第一季度賬上本年利潤余額為虧損,第二季度有盈利,怎么算預繳呢
小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計有點盈利,報企業(yè)所得稅時填累計數(shù),彌補以前年度虧損,能重復填嗎?第二季度利潤總額填錯了,對以后填報所得稅有影響嗎?報所得稅時每個季度都要填寫去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個季度填報呢
老師,請問一下2020年第一季度申報利潤2萬多預交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調帳1季度實際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬多未補虧。現(xiàn)在能把19年虧損彌補了,再去更正1季度的申報嗎
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現(xiàn)自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
請問老師,我在交第四季度企業(yè)所得稅,有上一年的彌補虧損,但是稅局系統(tǒng)只能識別到23年12月的虧損金額,未能識別到23年的累計虧損金額,所以繳納的所得稅多了。請問一般可以彌補虧損的金額是應該看累計的營業(yè)利潤對吧?
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產登記注冊后的會計分錄。
企業(yè)所得稅匯算清繳,一般企業(yè)收入明細表101010要不要選擇申報?小企業(yè)會計準則,資產平均總額超過5000萬
請問老師公司租的商業(yè)房,房產稅歸房東還是我們公司交
老師,籌建期間吃飯產生的費用,可以計入開辦費吧?除了附發(fā)票,做賬的時候還要附什么票據(jù)呢?
【7﹒單選題】根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,屬于增值稅混合銷售行為的是 ( )。 A.某機械公司銷售自產機器設備的同時提供安裝服務 B.某瓷磚廠銷售瓷磚的同時提供送貨服務 C.某建筑公司銷售自產活動板房的同時提供建筑服務 D.某藥材廠銷售藥材的同時提供研磨加工勞務 【答案】B 老師能幫忙解釋下嗎?看不懂
老師,建廠房買的沙子水泥款,還沒收到發(fā)票付了款的時候,我做了借在建工程,待其他應收款。那收到發(fā)票后是借在建工程,待其他應付款嗎
老師,公司在河北保定成立了公司,請問基本戶必須在本地開嗎?能到其他城市開嗎?
老師,建設旅游基地,購買的動物,開專票能抵扣嗎
公司員工去國外考察市場,產生的餐費放在什么科目核算
老師,上期多交的稅在25行和32行為負數(shù),我需要手動再填入30行嗎?還是說應該填在哪一行
個體戶二季度有收入,我一季度也繳了個稅,那我二季度申報個稅時怎么算呢
你把累計經(jīng)營所得計算完-彌補虧損后-之前繳納個稅
個稅也要按一般納稅人預繳所得稅那樣做嗎 不是用本月收入減成本費用預繳個稅嗎 上個月是盈利,怎么做 這個月也是盈利,那就是都加一起算個稅嗎
你計算是1-6月份利潤-以前繳納個稅,是累計數(shù),不是這三個月的數(shù)額
個體戶也這樣計算嗎 不是按這個季度的收入減成本費用計算?
不是的,都一樣的計算方法