次年個(gè)稅匯算清繳,若多交了,可以申請退稅
我是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào),去年5月到今年4月收入超500萬了,但是5、6月份都沒有收入,這樣,到今年5月6月就不超500萬了,到7月份申報(bào)2季度的時(shí)候就不超500萬,就是說按季度滾動(dòng)就不超500萬,想這個(gè)情況會(huì)不會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)一般納稅人?
我每個(gè)月工資收入不一樣,如一二三月收入都不高,沒有納稅,可是到了五六七八月能開一萬多,都納稅了,到九十十一月上了兩三萬了,稅就更高了,像這種情況,我申報(bào)后能退稅嗎
您好,老師,想請教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個(gè)月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
我們是外貿(mào)企業(yè),就是沒有內(nèi)銷的,然后平常開出去的發(fā)票都是免稅的,但是上個(gè)月的時(shí)候開錯(cuò)了,開了十三個(gè)點(diǎn)了,那這個(gè)月的申報(bào)表里面就要交1萬多的稅,有什么辦法可以解決嗎?如果這1萬多的稅這個(gè)月交了之后,那下個(gè)月能不能退回來了?
我現(xiàn)在的公司是一般納稅人,連續(xù)三個(gè)月,每個(gè)月都有100多萬的銷售收入,可是進(jìn)公戶的只有十多萬,其他的都進(jìn)了支付寶,微信等私戶,每個(gè)月開票也就十萬左右,這樣做合法嗎?
老師我想問一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說一個(gè)員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問題需要請教。
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒報(bào)個(gè)稅的人是指每個(gè)月沒有報(bào)給稅務(wù)局的工資表里沒有的人么
如果這個(gè)企業(yè)是房產(chǎn)開發(fā)商,沙子水泥是計(jì)入原材料還是工程物資,在建的房子計(jì)入在建工程?
老師請問個(gè)體戶申報(bào)工商年報(bào)和企業(yè)申報(bào)工商年報(bào)一樣嗎