你好,憑證號就是35-1/2 對方科目,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,金額在借方 憑證號35-2/2 對方科目填寫銷售費用,金額在貸方
在登記銀行存款時,35號憑證分成了35-1/2借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 另一半35-2/2借:銷售費用 貸:銀行存款 請問這個怎么登記銀行存款
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
企業(yè)自產(chǎn)自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時, 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
記賬憑證登記 紅沖2020年第2期第6號憑證,借 銀行存款-5002.6,財務(wù)費用2.6,貸 應(yīng)收賬款-5000,怎么登記日記賬
借:銀行存款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 登記銀行存款日記賬的時候在借方登記113嗎?
公司需要取得進項稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計算價稅合計金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對嗎?
我們公司有財務(wù)軟件,只建了一個賬套,現(xiàn)在要給一家公司記賬,可以用我們財務(wù)軟件,再建個賬套嗎
老師,我們收到對方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫分錄,當(dāng)時應(yīng)該是其他
老師,想問下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請問企業(yè)納稅證明如何開具
老師,買材料合同價2830元,運費37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個運費先按材料明細分攤進每個材料里,然后再打折,最后按折后的價格開明細發(fā)票??還是運費可以單獨開票一個稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開房屋租賃幾個稅點?
老師好,小規(guī)模公司可以開一個點的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯成財務(wù)費用,這個咋辦,年報還未申報,怎么調(diào)整
未分配利潤要與凈利潤一致嗎?查利潤分配未分配利潤科目嗎