您好,建議要分項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票,分別使用不同稅率。銷售部分按13%,安裝部分按9%
某商場(chǎng)向某單位銷售空調(diào),含稅銷售額22.4萬(wàn)元,由商場(chǎng)提供安裝,收取安裝費(fèi)2000元,商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)安裝空調(diào)使用的輔助材料支出1000元,取得專用發(fā)票。應(yīng)如何征稅?
某商場(chǎng)向某單位銷售空調(diào),含稅銷售額22.4萬(wàn)元,由商場(chǎng)提供安裝,收取安裝費(fèi)2000元,商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)安裝空調(diào)使用的輔助材料支出1000元,取得專用發(fā)票。應(yīng)如何征稅?
某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額80000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)10000元。(2)銷售電視機(jī)40臺(tái),每臺(tái)含稅零售價(jià)2400元。(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī),含稅銷售額為150000元。(4)當(dāng)月該商場(chǎng)銷售其他商品含稅銷售額為87750。(5)購(gòu)進(jìn)熱水器25臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貸款已付;購(gòu)進(jìn)播放機(jī)50臺(tái),不含稅單價(jià)600元。這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得增值稅專用發(fā)票。(6)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款35000元,增值稅稅額4550;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得普通發(fā)票金額為2000元。(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額3000元。(8)當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該商場(chǎng)本月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額80000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)10000元。(2)銷售電視機(jī)40臺(tái),每臺(tái)含稅零售價(jià)2400元。(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī),含稅銷售額為150000元。(4)當(dāng)月該商場(chǎng)銷售其他商品含稅銷售額為87750。(5)購(gòu)進(jìn)熱水器25臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貸款已付;購(gòu)進(jìn)播放機(jī)50臺(tái),不含稅單價(jià)600元。這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得增值稅專用發(fā)票。(6)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款35000元,增值稅稅額4550;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得普通發(fā)票金額為2000元。(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額3000元。(8)當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該商場(chǎng)本月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
1)銷售空調(diào)機(jī)500臺(tái),每合零售價(jià)5450元,商場(chǎng)派人負(fù)責(zé)安裝,每合收取安裝費(fèi)200兀。(2)銷售電冰箱100臺(tái),每合零售價(jià)格3390元。(3)購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)200合,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款400000元,貨款已支付;另支付運(yùn)輸費(fèi)用20000元,并取得增值稅專用發(fā)票。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說(shuō)這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫(xiě)的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒(méi)有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬(wàn)元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬(wàn)元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個(gè)已經(jīng)繳納的2萬(wàn)元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)中自動(dòng)出來(lái)從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個(gè)呢
不含稅價(jià)38900元,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票需要加9個(gè)點(diǎn)。那我們要選擇開(kāi)票的話一共要付多少錢(qián)
老師,審價(jià)項(xiàng)目,擔(dān)任審價(jià)小組的都是注冊(cè)會(huì)計(jì)師,今天問(wèn)主任要審價(jià)項(xiàng)目,主任找借口說(shuō)我沒(méi)證,以后有了看看,但是那個(gè)同事只有中級(jí)職稱都給她給了,這是不是說(shuō)明不想給我給?我8月底勞動(dòng)合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問(wèn)一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來(lái)自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個(gè)月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣(mài)給別人,這樣可以嗎?