借,銀行存款,27120,貸主營業(yè)務收入24000,應交稅費~應交增值稅~銷項稅3120
銷售A產(chǎn)品200件,單價(不包含增值稅)為120元,增值稅稅率13%,價款及稅款以銀行存款收訖(寫分錄)
銷售產(chǎn)品,120件,每件售價130元,適用的增值稅稅率13%,款項收到,存入銀行該分錄為
長豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3向前進工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價600元,增值稅稅額15600元,款項暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行寫會計分錄謝謝
通用稅率為13%2銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3銷售JP產(chǎn)品200件單位售價600元,增值稅稅額15,600元,款項暫未收到4銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13,000元,款項已存入銀行寫分錄和摘要謝謝
向甲公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價120元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
中大公司采用先進先出法核算存貨成本,6月初結存甲存貨100件,單價520元,計52000元。6月份發(fā)生的有關甲存貨收發(fā)業(yè)務如下:6日,購入甲商品600件,單價515元,計309000元;9日,銷售甲商品400件;14日,購入甲商品300件,單價530元,計159000元。請計算6月9日發(fā)出的甲存貨的成本。
6月9日發(fā)出的甲存貨的成本=100*520%2B300*515=206500