你好!2. 摘要:銷售JP產(chǎn)品,款已收 借銀行存款339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500*600=300000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39000
長(zhǎng)豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費(fèi)200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額39,000元,款項(xiàng)已存入銀行3向前進(jìn)工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元,款項(xiàng)暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元,款項(xiàng)已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價(jià)600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額6500元,款項(xiàng)已存入銀行寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄謝謝
通用稅率為13%2銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額39,000元,款項(xiàng)已存入銀行3銷售JP產(chǎn)品200件單位售價(jià)600元,增值稅稅額15,600元,款項(xiàng)暫未收到4銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13,000元,款項(xiàng)已存入銀行寫(xiě)分錄和摘要謝謝
通用稅率為13%,向青海工廠銷售這批產(chǎn)品500件單位售價(jià)600元,增值稅稅額39,000元,款項(xiàng)已存入銀行3向黔進(jìn)工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價(jià)600元,增值稅稅額15,600元,款項(xiàng)暫未收到寫(xiě)詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄和摘要
通用稅率13%4銷售jk產(chǎn)品200件售價(jià)250增值稅額13000款項(xiàng)已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)300含稅6銷售JP產(chǎn)品100件單位售價(jià)600元,增值稅稅額7800元,這K產(chǎn)品200件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額6500元,款項(xiàng)已存入銀行7收到錢(qián)進(jìn)工廠償還的jp產(chǎn)品貨款135600元已存入銀行8向紅衛(wèi)工廠銷售903材料,100千克單位售價(jià)20元,增值稅收了260元,款項(xiàng)已存入銀行寫(xiě)分錄帶金額
23日.向立偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價(jià)600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價(jià)250,增值稅稅額6500元,款項(xiàng)已存入銀行。
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在是沒(méi)有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
3. 摘要:銷售JP產(chǎn)品,款未收 借應(yīng)收賬款120000+15600=135600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200*600=120000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)15600
4. 摘要:銷售Jk產(chǎn)品,款已收 借銀行存款339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500*600=300000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39000
4. 摘要:銷售Jk產(chǎn)品,款已收 借銀行存款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400*250=100000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 (第4題,以這一回答為準(zhǔn))