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某企業(yè)購入一項(xiàng)專利權(quán),實(shí)際支付買價(jià)500000元,增值稅30000元;支付登記費(fèi)400元(未取得增值稅專用發(fā)票),共計(jì)530400元,轉(zhuǎn)讓協(xié)議中未規(guī)定使用年限,但法律規(guī)定有效期為20年。要求:根據(jù)以上資料,編制購入無形資產(chǎn)以及按月進(jìn)行攤銷的會(huì)計(jì)分錄。

2020-06-07 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-07 19:53

學(xué)員你好! 具體分錄如下:購買: 借:無形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 30000 貸:無形資產(chǎn)530400 月攤銷分錄: 借:管理費(fèi)用等 530400/20/12 貸:累計(jì)攤銷 2210

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學(xué)員你好! 具體分錄如下:購買: 借:無形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 30000 貸:無形資產(chǎn)530400 月攤銷分錄: 借:管理費(fèi)用等 530400/20/12 貸:累計(jì)攤銷 2210
2020-06-07
您好: 1、借:無形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30000 貸: 銀行存款 530400 月攤銷:500400/20/12=1042.5 借:管理費(fèi)用 1042.5 貸:累計(jì)攤銷 1042.5 2、借:其他貨幣資金-信用卡備用金 150000 貸:銀行存款 150000 3、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3500 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3500 4、借:其他貨幣資金-銀行匯票存款 36000 貸:銀行存款 36000 5、借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 35100 借:銀行存款 900 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 900
2020-09-03
您好: 1、借:無形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30000 貸: 銀行存款 530400 月攤銷:500400/20/12=1042.5 借:管理費(fèi)用 1042.5 貸:累計(jì)攤銷 1042.5 2、借:其他貨幣資金-信用卡備用金 150000 貸:銀行存款 150000 3、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3500 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3500 4、借:其他貨幣資金-銀行匯票存款 36000 貸:銀行存款 36000 5、借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 35100 借:銀行存款 900 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 900
2020-09-03
1借無形資產(chǎn)300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅18000 貸實(shí)收資本318000 2、借無形資產(chǎn)600000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36000 貸銀行存款636000
2022-08-29
你好,同學(xué),具體過程如下 1,借無形資產(chǎn)300000 貸實(shí)收資本300000 2,借無形資產(chǎn)100000+2000+30000=132000 貸銀行存款132000
2023-12-06
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