對的 需要支付 一個控制人也得支付
請問向境外公司支付貨款,要代扣代繳增值稅,是不是不包含進口貨物一項,因為進口貨物的代理費已經(jīng)含到貨值了。比如深圳公司委托香港公司向境外采購貨物,深圳公司付給香港公司的貨款含了香港公司代采購的費用和運輸費等。深圳公司根據(jù)海關(guān)款書繳納增值稅和關(guān)稅。這種情況沒必要一定區(qū)分開貨值和代理費、運輸費,然后代理費等由深圳公司代扣代繳?
老師,你好,請教一下,我們老板,在深圳有一個公司,香港也有一個公司,深圳這邊接了外國客戶的訂單,在深圳這邊發(fā)貨,深圳這邊做報關(guān),然后香港公司收款,這個為什么是香港公司收款呀,為什么不是深圳公司收款呀,可以這樣操作的嗎
想問下,惠州有個公司是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在是這公司直接出口給香港公司,香港公司也是老板的。但是現(xiàn)在他們說要深圳成立一個貿(mào)易公司,惠州公司把貨送給貿(mào)易公司。貿(mào)易公司再把或出口給香港公司。為什么要這么繞一圈,這老板圖啥
老師,你好,香港公司投資了深圳A外貿(mào)企業(yè),且100%持股?,F(xiàn)在A外貿(mào)企業(yè)購進的貨物出口給100%持股的香港公司,等于是貨物出口了自己的股東,付匯人也是100%持股的香港公司,這種操作是否合法呢?
中轉(zhuǎn)貿(mào)易需要申請資質(zhì)嗎? 怎么操作? 比如我這邊現(xiàn)在是做跨境電商的 現(xiàn)在方式是 貨物出口給香港 香港再通過平臺售賣 平臺回款到香港公司 香港公司再以貨款方式回到深圳公司 因為現(xiàn)在關(guān)稅問題 要考慮用中轉(zhuǎn)貿(mào)易 我沒有遇到過 麻煩老師解釋一下這個操作流程
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
因為之前一直未付,金額很大,老板問可不可以香港公司和深圳公司簽訂一個說明,香港公司放棄應(yīng)收深圳公司的這筆貨款,然后深圳公司的應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
可以 可以這么做的
這樣做的話稅務(wù)上也是完全合理對吧
可以的 正常交稅就可以 留存好實際業(yè)務(wù)的證明
好的,謝謝老師了
不用客氣 工作愉快