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之前付款開回來的是收據(jù),跨月了開回來發(fā)票了,這個怎么做分錄,內(nèi)外帳都該怎么做

2020-05-29 20:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-29 20:08

你好,如果是內(nèi)賬就按收據(jù)做憑證,外帳先做預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖預(yù)付做相關(guān)的成本費(fèi)用。

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你好,如果是內(nèi)賬就按收據(jù)做憑證,外帳先做預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖預(yù)付做相關(guān)的成本費(fèi)用。
2020-05-29
既然貸款,這個錢進(jìn)了公司才能還款,沒有進(jìn)不能從公司賬體現(xiàn)
2022-07-14
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
2021-10-09
那這個找對方給你開發(fā)票,然后你轉(zhuǎn)到相關(guān)的管理費(fèi)用處理。
2022-01-28
你好 ;? 你9月注冊公司了? ? ?9月和10月沒有發(fā)生業(yè)務(wù); 你可以11月開始建賬做賬的;? ? 你 之前有業(yè)務(wù)沒有??
2021-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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