那這個(gè)找對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票,然后你轉(zhuǎn)到相關(guān)的管理費(fèi)用處理。
老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬(wàn)的金額,我查賬是以前年度收到的款項(xiàng),后來(lái)又退回了,可是這筆錢在以后年度收回了,會(huì)計(jì)沒(méi)有做處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
2019年有一筆分錄原本應(yīng)該是計(jì)入預(yù)付賬款的但是記錯(cuò)了,記到其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過(guò)來(lái)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?2019-2020這筆預(yù)付賬款有退回部分,因?yàn)橛浽谄渌麘?yīng)付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過(guò)來(lái)嗎?
之前我們弄boss直聘需要打款一筆認(rèn)證費(fèi),人事說(shuō)后期能退回來(lái),但是現(xiàn)在都跨年了都沒(méi)退回來(lái),應(yīng)該不會(huì)退了,我之前做在其他應(yīng)收款里面的,現(xiàn)在收不回來(lái)了應(yīng)該怎么計(jì)分錄?
老師,你好,我想問(wèn)一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收款
老師好、想咨詢個(gè)問(wèn)題、就是我們之前有幾臺(tái)儀器是租賃回來(lái)的、然后現(xiàn)在又變成分期購(gòu)買了、之前付的租賃費(fèi)可以遞減一部分價(jià)款、現(xiàn)在就是帳我不知道怎么做了、而且之前的都做成租賃費(fèi)了、現(xiàn)在買回來(lái)了應(yīng)該要計(jì)入固定資產(chǎn)、這個(gè)帳應(yīng)該怎么做、麻煩老師回復(fù)下、謝謝
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務(wù)局上代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費(fèi)。一般現(xiàn)金流量表項(xiàng)目是選投資支付的現(xiàn)金,還是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量?
2024年申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)月成本大于收入2萬(wàn)多,我把成本減少了2萬(wàn),這2萬(wàn)放到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在匯算清繳,這2萬(wàn)本來(lái)應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我放到了管理費(fèi)用,應(yīng)該咋調(diào)整
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開(kāi)了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開(kāi)了,開(kāi)了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
都沒(méi)客服了,就可能不退回來(lái)了 應(yīng)該怎么處理呀
退不回來(lái)了,你就轉(zhuǎn)到相關(guān)的費(fèi)用處理就行呀。