酒水借庫存商品,進(jìn)項貸應(yīng)付帳款 銷售借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 退瓶的押金借銀存貸其他應(yīng)付款 抵扣應(yīng)收賬款這個是什么,賒銷的嘛 借應(yīng)付賬款貸銀存
你好,老師,啤酒經(jīng)銷商像廠家購入一批啤酒,廠家直開酒水的發(fā)票,我們怎么入賬,銷售時,我們開給客戶也只開酒水的發(fā)票,不開酒瓶的,客戶退瓶押金抵扣我們應(yīng)收貨款的賬務(wù)處理,我們退給廠家酒瓶押金抵扣貨款怎么處理呢?
你好,我們是啤酒代理商,購進(jìn)商品單箱120(含4元押瓶費),銷售150(也是含4元押瓶費)客戶退瓶給我,我們退錢給客戶,我們在退瓶給廠家,廠家退錢給我們!有的時候銷售客戶是不會退瓶的,我們也沒有瓶退給廠家!這個怎么做賬呢!
郭老師冉老師暖暖老師你好!我們公司是一家酒水銷售公司。例如,酒生產(chǎn)廠家給我們公司餐費,工資補貼共計60000元(報銷時我們公司需要給廠家開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票6個點)。廠家把這60000元到時候會打到我們公司的酒水訂貨平臺(相當(dāng)于以抵貨款的方式發(fā)放)。老師,您覺得我向他們公司開票報銷補貼時,這個分錄應(yīng)該怎么記比較合適
老師,我們公司是白酒銷售行業(yè),現(xiàn)在進(jìn)的一個酒假如是410一箱,這個產(chǎn)品出庫需要掃碼,出一箱正常掃碼酒廠給我們10元,然后我們賣給商店,商店正常入他們的商店酒廠也給商店10元。但是這個10元需要我們墊付,我們給的這10也不是給商店現(xiàn)金,而是讓客戶抵扣貨款,之后酒廠返給我們。我想問。抵扣貨款的這個怎么記賬合適,我們用的暢捷通T+,收客戶款需要入收款單的,我這個給商店抵扣的這個怎么記賬好呢
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970。現(xiàn)在廠家態(tài)度很強(qiáng)硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細(xì)回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細(xì)表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝