你好,你們有無(wú)票收入申報(bào)嗎?
老師您好。本公司是一般納稅人,本月申請(qǐng)回小規(guī)模納稅人,根據(jù)稅控盤統(tǒng)計(jì)前12個(gè)月的年應(yīng)稅銷售額是499萬(wàn),但是稅局拒絕的理由是前12個(gè)月年應(yīng)稅銷售額為513萬(wàn),仔細(xì)核對(duì)了申報(bào)表和稅控盤的稅局是沒有錯(cuò)的。究竟會(huì)有什么什么原因出現(xiàn)上述情況
老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人,個(gè)稅,季度申報(bào)都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問(wèn)下,這個(gè)月我要做什么。因?yàn)閯側(cè)胄袥]多久,沒有頭緒。另外,小規(guī)模季度申報(bào),下個(gè)月10月分申報(bào)第三季度,是不是銷售額沒有超過(guò)9萬(wàn),就可以免征增值稅額?相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎?
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納“購(gòu)銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
天通公司是增值稅一般納稅人,銷售自產(chǎn)貨物實(shí)行10天無(wú)理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價(jià)為113萬(wàn)元(其中增値稅銷項(xiàng)軛額13萬(wàn)元),成本85萬(wàn)元。確認(rèn)退回金額時(shí)。無(wú)理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前共支付退貨金額7.6萬(wàn)元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票。借:預(yù)計(jì)負(fù)債一應(yīng)付退貨款67257貸:銀行存款76000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)[76000+(1+13%)X13%]8743老師,這個(gè)已經(jīng)借貸不平了應(yīng)交稅費(fèi)不應(yīng)該要沖銷嗎為什么還在貸方?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
核對(duì)過(guò)了,沒有無(wú)票收入
你申報(bào)表和稅控盤都核對(duì)了