你好,正常合理的費(fèi)用都可以報(bào)銷(xiāo)。
請(qǐng)問(wèn)學(xué)校負(fù)責(zé)人郵寄捐贈(zèng)物品,郵寄費(fèi)發(fā)票是去年12月份的,今天才拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們學(xué)校老師郵寄捐贈(zèng)物品,郵寄費(fèi)發(fā)票是去年12月份的,由于疫情原因今天才拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),這樣可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們學(xué)校老師郵寄捐贈(zèng)物品,郵寄費(fèi)發(fā)票是去年12月份的,由于疫情原因今天才拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),這樣可以報(bào)銷(xiāo)嗎?就是時(shí)間太長(zhǎng)了,都跨年了,這樣不違規(guī)吧
我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)票只是為了收款,產(chǎn)品沒(méi)出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒(méi)銷(xiāo)售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷(xiāo)售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
請(qǐng)問(wèn)老師,去年12月的發(fā)票因?yàn)槟承┰蚪衲?月才報(bào)銷(xiāo),費(fèi)用計(jì)入到21年。怎樣計(jì)入到21年,是做憑證計(jì)入到21年嗎,那這樣12月份的報(bào)表中的貨幣資金的期末余額就與實(shí)際對(duì)不上了。這種情況要怎么處理。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
就是時(shí)間太長(zhǎng)了,都跨年了,這樣不違規(guī)吧
你好,是因?yàn)橐咔樵?。才造成延遲報(bào)銷(xiāo)。年報(bào)最后期限5月31日,沒(méi)有申報(bào)之前所屬2019年的費(fèi)用,成本,收入,都可以調(diào)整。金額比較小,可以直接計(jì)入當(dāng)期。