沖紅之后 之間沖減本期的銷項(xiàng)

你好 3月底開具的增值稅普通發(fā)票 現(xiàn)客戶說發(fā)票開錯(cuò) 需要重開 請(qǐng)問已經(jīng)繳納的增值稅還能退回嗎還是需要再繳納一次?
老師,請(qǐng)問一般納稅人開具的普通發(fā)票怎么做賬?需要繳納增值稅嗎?
老師你好,我是一個(gè)個(gè)體戶,五金經(jīng)營部,2022年1~3月都沒有開過發(fā)票。這個(gè)月2022年4月,開了一張1萬元的專票。我專票需要開幾個(gè)點(diǎn)呢?開了開了一張8700元的普票,那么普票需要開幾個(gè)點(diǎn)呢?需要繳納的增值稅是多少啊?能用公式給算一下嗎?增值稅是下個(gè)月5月份繳納?還是說是7月份繳納?
您好,請(qǐng)問一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),給回遷戶開具差額部分的增值稅普通發(fā)票,需要繳納增值稅么
你好,請(qǐng)問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?麻煩說具體一點(diǎn),謝謝
找郭老師,老師,昨天聊到13萬做老板娘借款,如果做收入,多了13的錢又不是進(jìn)貨款,是補(bǔ)交23年的社保,我怎么跟老板娘說這個(gè)事呢?一月到7也補(bǔ)交23年了33萬的社保,一共補(bǔ)交47萬了,我說難怪我的進(jìn)項(xiàng)少了,原來抵了這些。前面我都沒想到。 如果做收入,無形中多用我的進(jìn)項(xiàng),本來我的進(jìn)項(xiàng)來源就是有,商場租金(商場開店),管理費(fèi),按摩椅分成得進(jìn)項(xiàng),還有最大的就是進(jìn)按摩椅貨款 。其他沒有來源了,我是怕我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠。
您好老師 停車場管理公司,收取的管理費(fèi),稅務(wù)上屬于租賃還是服務(wù)。謝謝老師
老師好!問下10月份取得一張正數(shù)購進(jìn)產(chǎn)品發(fā)票,又取得一張一樣的紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬該咋處理?
老師:稅務(wù)稽查幾年前的,補(bǔ)交附加稅,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
老師她,個(gè)體工商戶收客戶款一定要對(duì)公嗎
老師。我個(gè)稅報(bào)完了。也扣了181塊錢稅。我發(fā)現(xiàn)每個(gè)人少報(bào)600元,我怎么弄?
老師你好,請(qǐng)問購進(jìn)的汽車要不要交印花稅的
開具律師費(fèi)給保險(xiǎn)公司必須要簽合同嗎?對(duì)方說不簽合同直接開票可以嗎
公司三年前購入一輛小貨車5萬,現(xiàn)需要出售,賬面上剛好已折舊完畢。實(shí)際出售價(jià)為1.5萬,但二手商需要我們開具發(fā)票為2萬(說稅局規(guī)定,不能低于多少,確實(shí)也與專管員確認(rèn)),那么開具2萬發(fā)票,對(duì)我司申報(bào)增值稅有影響嗎? 除了按票面繳納增值稅,還 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,繳納殘疾人保障金,會(huì)計(jì)分錄怎么寫

