您好 如果是一般納稅人的話9% 小規(guī)模3%
老師,我們開建筑安裝工程票給上包,去當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅,材料是我們買的人工是外包的,請問這個人工他們開9還是開6給我們呢?
老師,你好。我公司是建筑公司一般納稅人,有個項目中把鋼結(jié)構(gòu)工程分包給其他公司(包工包料),請問,對方開具工程服務(wù)發(fā)票給我們還是開鋼結(jié)構(gòu)材料票給我們呢?
我們是建筑安裝行業(yè),我們是包工包料的安裝開9個點,但我們分包給另一個公司也是包工包料,問題是可以分包給別家做!對方也是開9%的票嗎?還有如果是勞務(wù)分包,也可以開9%的票嗎?
我們建筑工程,其中有個專業(yè)部分40萬的分包款分包給了另外一個包工包料的公司,材料是他們自己公司生產(chǎn)的,安裝也是他們自己的公司人員負(fù)責(zé)安裝,他們開出了材料發(fā)票13個點的專票,安裝勞務(wù)票還沒有開,我收到的這些發(fā)票我該怎么做賬
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經(jīng)營范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務(wù),現(xiàn)在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請了安裝團(tuán)隊來安裝的,人家開票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進(jìn)行制作成成品,再運(yùn)到工地上。請問老師,1.我們這整個項目能否全部開工程合同,稅率為9,2.我買這個材料進(jìn)來的材料票,我入什么科目,領(lǐng)用的時候,我又入什么科目?
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計是不是我們需要給審計單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計費的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會計做賬是按發(fā)票確認(rèn)收入的,就沒有管過收銀小票,直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后把沒有開發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無票收入,這樣操作可以嗎,但現(xiàn)在開發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據(jù)收銀小票確認(rèn)收入可以嗎?然后把只開的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時候不區(qū)分無票和有票收入可以嗎?報稅的時候直接根據(jù)賬上的營業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統(tǒng)會自動帶出,或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來,就是做賬的時候沒有必要分無票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費一起開餐費發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報,請于5月15日申報期結(jié)束前完成申報,以免逾期,如已完成申報請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經(jīng)把這些稅全部交過了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認(rèn)未開票收入,計算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項跟我銷項稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊提供會議服務(wù),這個會議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點講解費用,入賬銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會計給項目地分公司員工申報個稅時,25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個月工資時未做說明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個稅。這個匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個稅申報有影響。25年匯算清繳怎么操作?
所以即使是純?nèi)斯ね獍?,也是不能開6的服務(wù)票對吧
是的 建筑勞務(wù)是9%的稅率
老師,初級職稱現(xiàn)在還需要每年復(fù)審嗎?
初級職稱現(xiàn)在還需要每年繼續(xù)教育