您好 那剩余的款項(xiàng)還是由您單位支付么 已經(jīng)開(kāi)始計(jì)提折舊了么
請(qǐng)問(wèn)一下,未付清款的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,會(huì)計(jì)分錄要怎么塡??
你好,我想問(wèn)一下,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí)是借固定資產(chǎn)清理9090累計(jì)折舊1710,貸固定資產(chǎn)10800,收到固定資產(chǎn)清理收入是7000,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
請(qǐng)教一下大家,有一批固定資產(chǎn)有一部尾款未付,但現(xiàn)在固定資產(chǎn)要賣(mài)掉,那這部分尾款要記到固定資產(chǎn)清理里嗎,還是先付清貨款才能賣(mài)?
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開(kāi)具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車(chē)維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車(chē)?yán)碣r的錢(qián),沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買(mǎi)軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷(xiāo)有什么規(guī)定
本單位代付,開(kāi)始折舊了
請(qǐng)問(wèn)是您自己?jiǎn)挝坏墓潭ㄙY產(chǎn)還是代其他單位支付貨款的固定資產(chǎn)
自己?jiǎn)挝坏?
那您說(shuō)的本單位代付什么意思?
本單位代付剩余的未付款,其實(shí)也就是自己支付吧
自己?jiǎn)挝坏?,自己支付,?qǐng)問(wèn)分錄如何做呢?
借 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
自己支付自己?jiǎn)挝坏?不叫代付
不好意思了,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓了,這個(gè)分錄又是怎么寫(xiě)呢
借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理
最后一個(gè)的折舊要計(jì)提完才這樣寫(xiě)分錄是嗎?
不是的 轉(zhuǎn)讓的時(shí)候有折舊就這樣寫(xiě)分錄
轉(zhuǎn)讓當(dāng)月不是也還要計(jì)提折舊嗎?這個(gè)當(dāng)月的折舊要不要放在固定資產(chǎn)清理呢???
轉(zhuǎn)讓當(dāng)月是還要計(jì)提折舊 這個(gè)當(dāng)月的折舊計(jì)入累計(jì)折舊 最終減少放在固定資產(chǎn)清理的金額