你好,這個兩者不是匹配的,不是銷售與對應(yīng)進項才可以抵扣,取得進項稅額都可以抵扣

企業(yè)的期末存貨與增值稅留抵稅額是否做到匹配,這個意思是要求銷售出去的對應(yīng)的進項票才能抵扣?剩余的存貨沒有銷售就要留抵不能抵扣?
老師,去年我們沒有銷售,只有一些進項稅額可以抵扣的,但是今年報1月份的增值稅我怎么沒有看到上年留抵的進項金額呀?是今年不能用了嗎?還是我需要操作什么才能顯示出來。
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應(yīng)的進項稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進行勾選 但我們不是做進項稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師好!我公司申請增量留抵退稅有80萬。稅務(wù)局專管老師說存貨期末金額180萬,與留抵退稅不匹配。要我寫情況說明。很多發(fā)票前任會計未及時入賬導(dǎo)至進項未認證。去年的發(fā)票到今年四月才入賬抵扣。以前會計多繳增值稅,現(xiàn)要寫說明如何寫?
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?