你好 問下你的公司是不修改了名字

你好,請(qǐng)問我快手直播在2019年5月之前是北京快手科技公司發(fā)的報(bào)酬,到5月之后就莫名其妙變成貴州省梵快文化傳播公司發(fā)的了。然后剛好就是在這個(gè)月之后沒看到我的個(gè)人稅。這個(gè)怎么處理呢
老師您好,我之前是快手的一名主播,然后之前都說快手推個(gè)人所得稅,我也退了,但是我的只能申訴,就是選擇北京快手公司,申報(bào)了退回19年的稅款,共計(jì)7000多,五月兒十五日申請(qǐng)的,目前的狀態(tài)還是已受理,我想了解一下這個(gè)稅款什么時(shí)候到,我沒有退稅,只能申訴,這個(gè)錢給退嘛
您好,上個(gè)月剛剛接手公司的賬,之前是別的會(huì)計(jì)在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過了,之前那個(gè)會(huì)計(jì)增值稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報(bào)表對(duì)不上,應(yīng)該是認(rèn)證申報(bào)和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)不對(duì),早些數(shù)據(jù)也找不到了,請(qǐng)問現(xiàn)在我該怎么辦能把這個(gè)數(shù)對(duì)上,能一筆調(diào)嗎?
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師晚上好,我剛進(jìn)公司準(zhǔn)備接手賬,查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問題,之前換了幾個(gè)會(huì)計(jì),這些賬錯(cuò)不知道怎么調(diào)?請(qǐng)求幫幫忙,申報(bào)增值稅表和利潤表的收入不符,本來是免稅的,然后賬上做交稅了,她后來更改報(bào)表變成免稅后,增值稅表的收入和利潤表不符,然后在2022年3月就收到了2個(gè)季度的退稅,還有會(huì)計(jì)錯(cuò)了,稅也做對(duì),成本很多沒有發(fā)票,真的不知道怎么調(diào)?
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購企業(yè),這個(gè)月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


沒有修改,這是因?yàn)榭焓謺?huì)隨機(jī)指派其關(guān)聯(lián)公司幫用戶進(jìn)行個(gè)稅的代扣代繳工作,且不指定繳稅的固定模式。后面幫我交稅變成了生產(chǎn)所得稅,這個(gè)生產(chǎn)所得稅可以退嗎
生產(chǎn)經(jīng)營所得不能退。
生產(chǎn)經(jīng)營所得,這應(yīng)該是稅務(wù)局直接扣款的,他們沒法給你申報(bào)。
你是不是去開了發(fā)票?